lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Verdejante

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 4546 registros

Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/01/2026 0000200
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA

REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO DE 2026. COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº149 26. A [...]
PAGO 1.115,25
30/01/2026 0000200

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO TRF5º REGIAO SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
PAGO 1.115,25
30/01/2026 0000200
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA

REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO DE 2026. COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº149 26. A [...]
LIQUIDADO 1.621,00
30/01/2026 0000200

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57 2026. [...]
LIQUIDADO 1.621,00
30/01/2026 0000200

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO TRF5º REGIAO SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
LIQUIDADO 1.621,00
30/01/2026 0000199

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF III NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14 2026. [...]
PAGO 7.004,76
30/01/2026 0000199

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. AD,. COMP. 01 2026. [...]
PAGO 7.004,76
30/01/2026 0000199

VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, COM DESTINO A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº156 26. ANEXA. [...]
PAGO 7.004,76
30/01/2026 0000199

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF III NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14 2026. [...]
LIQUIDADO 7.004,76
30/01/2026 0000199

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. AD,. COMP. 01 2026. [...]
LIQUIDADO 7.004,76
30/01/2026 0000199

VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, COM DESTINO A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº156 26. ANEXA. [...]
LIQUIDADO 7.004,76
30/01/2026 0000198
LIVIA MARIA LIMA LEITE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21 2026. [...]
PAGO 49.757,60
30/01/2026 0000198

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
PAGO 49.757,60
30/01/2026 0000198
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA

VALOR AO CREDOR REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR D [...]
PAGO 49.757,60
30/01/2026 0000198

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
LIQUIDADO 56.205,49
30/01/2026 0000198
LIVIA MARIA LIMA LEITE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21 2026. [...]
LIQUIDADO 56.205,49
30/01/2026 0000198
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA

VALOR AO CREDOR REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR D [...]
LIQUIDADO 56.205,49
30/01/2026 0000196

VALOR AO CREDOR REFERENTE A TRES DIARIAS AO SERVIDOR DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA, COM DESTINO A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº15 [...]
PAGO 3.802,53
30/01/2026 0000196

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
PAGO 3.802,53
30/01/2026 0000196

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 65 2026. [...]
PAGO 3.802,53
30/01/2026 0000196

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 65 2026. [...]
LIQUIDADO 4.214,61
30/01/2026 0000196

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
LIQUIDADO 4.214,61
30/01/2026 0000196

VALOR AO CREDOR REFERENTE A TRES DIARIAS AO SERVIDOR DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA, COM DESTINO A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº15 [...]
LIQUIDADO 4.214,61
30/01/2026 0000195

REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
PAGO 1.666,50
30/01/2026 0000195

VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84. PAG. CONF. CI Nº144 26. ANEXA (CODIGO Nº18) [...]
PAGO 1.666,50
30/01/2026 0000195
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04 2026. [...]
PAGO 1.666,50
30/01/2026 0000195

REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
LIQUIDADO 1.666,50
30/01/2026 0000195
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04 2026. [...]
LIQUIDADO 1.666,50
30/01/2026 0000195

VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84. PAG. CONF. CI Nº144 26. ANEXA (CODIGO Nº18) [...]
LIQUIDADO 1.666,50
30/01/2026 0000194

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO PSICOLOGA DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29 2026. [...]
PAGO 10.417,15
30/01/2026 0000194

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
PAGO 10.417,15
30/01/2026 0000194
GENIVAL ARAUJO SILVA.

VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUICAO DOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. [...]
PAGO 10.417,15
30/01/2026 0000194

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO PSICOLOGA DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29 2026. [...]
LIQUIDADO 12.262,74
30/01/2026 0000194

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
LIQUIDADO 12.262,74
30/01/2026 0000194
GENIVAL ARAUJO SILVA.

VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUICAO DOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. [...]
LIQUIDADO 12.262,74
30/01/2026 0000192
CICERO MOACIR DA SILVA

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO E PRODUCAO DE DOCUMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº143 26. ANEXA. [...]
PAGO 7.654,30
30/01/2026 0000192

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
PAGO 7.654,30
30/01/2026 0000192
JOSE ANTONIO ALVES FILHO

VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 138 [...]
PAGO 7.654,30
30/01/2026 0000192

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
LIQUIDADO 11.742,14
30/01/2026 0000192
JOSE ANTONIO ALVES FILHO

VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 138 [...]
LIQUIDADO 11.742,14
30/01/2026 0000192
CICERO MOACIR DA SILVA

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO E PRODUCAO DE DOCUMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº143 26. ANEXA. [...]
LIQUIDADO 11.742,14
30/01/2026 0000191
EDEILDO BARROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MAE MOSA. PAG. COF. CI Nº147 26. ANEXA. [...]
PAGO 1.117,44
30/01/2026 0000191

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS LIC. MEDICA SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
PAGO 1.117,44
30/01/2026 0000191

VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO DE PSIQUIATRIA, NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENCAO A SAUDE, E FORTALECIMENTO [...]
PAGO 1.117,44
30/01/2026 0000191
EDEILDO BARROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MAE MOSA. PAG. COF. CI Nº147 26. ANEXA. [...]
LIQUIDADO 1.783,10
30/01/2026 0000191

VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO DE PSIQUIATRIA, NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENCAO A SAUDE, E FORTALECIMENTO [...]
LIQUIDADO 1.783,10
30/01/2026 0000191

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS LIC. MEDICA SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
LIQUIDADO 1.783,10
30/01/2026 0000190
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA

VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 255 20258º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 3 [...]
PAGO 2.204,56
30/01/2026 0000190

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NA EQUIPE DE MULTIPROFICIONAIS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 62 2026. [...]
PAGO 2.204,56
30/01/2026 0000190

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO CABROBO SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
PAGO 2.204,56
30/01/2026 0000190

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO CABROBO SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
LIQUIDADO 2.431,50
30/01/2026 0000190

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NA EQUIPE DE MULTIPROFICIONAIS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 62 2026. [...]
LIQUIDADO 2.431,50
30/01/2026 0000190
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA

VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 255 20258º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 3 [...]
LIQUIDADO 2.431,50
30/01/2026 0000189

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISIONADOS SEC. CULT. COMP. 01 2026. [...]
PAGO 2.751,42
30/01/2026 0000189

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NA EQUIPE DE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59 2026. [...]
PAGO 2.751,42
30/01/2026 0000189
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA

VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 255 20258º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 3 [...]
PAGO 2.751,42
30/01/2026 0000189

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISIONADOS SEC. CULT. COMP. 01 2026. [...]
LIQUIDADO 3.000,00
30/01/2026 0000189

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NA EQUIPE DE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59 2026. [...]
LIQUIDADO 3.000,00
30/01/2026 0000189
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA

VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 255 20258º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 3 [...]
LIQUIDADO 3.000,00
30/01/2026 0000188
OMAR GLEIDSON SILVA

VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO INTERNA DOS SUPRIMENTOS HOSPITALARES, RECEPCAO E AGENDAMENTOS DE PACIENTES, ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS E GERENCIAMENTO DOS SERVICOS, R [...]
PAGO 1.612,06

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