Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
01/02/2024 |
296
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. ANTONIO PEDRO DA SILVA/VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 7018317421, REF. AO MES 12/2023. CI Nº67/24.
|
EMPENHADO |
115,92 |
|
01/02/2024 |
295
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DE GROSOS/VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 10835932000108, REF. AO MES 12/2023. CI Nº68/24.
|
LIQUIDADO |
146,01 |
|
01/02/2024 |
295
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DE GROSOS/VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 10835932000108, REF. AO MES 12/2023. CI Nº68/24.
|
EMPENHADO |
146,01 |
|
01/02/2024 |
294
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA AGAMENON MAGALHAES, CENTRO VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 1466181010, REF. AO MES 12/2023. CI Nº69/24.
|
LIQUIDADO |
192,95 |
|
01/02/2024 |
294
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA AGAMENON MAGALHAES, CENTRO VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 1466181010, REF. AO MES 12/2023. CI Nº69/24.
|
EMPENHADO |
192,95 |
|
01/02/2024 |
293
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, CENTRO VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 4001787476, REF. AO MES 12/2023. CI Nº70/24.
|
LIQUIDADO |
572,66 |
|
01/02/2024 |
293
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, CENTRO VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 4001787476, REF. AO MES 12/2023. CI Nº70/24.
|
EMPENHADO |
572,66 |
|
01/02/2024 |
292
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752797016, REF. AO MES 12/2023. CI Nº71/24.
|
LIQUIDADO |
135,47 |
|
01/02/2024 |
292
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752797016, REF. AO MES 12/2023. CI Nº71/24.
|
EMPENHADO |
135,47 |
|
01/02/2024 |
291
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752799019, REF. AO MES 12/2023. CI Nº72/23.
|
LIQUIDADO |
41,28 |
|
01/02/2024 |
291
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752799019, REF. AO MES 12/2023. CI Nº72/23.
|
EMPENHADO |
41,28 |
|
01/02/2024 |
290
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DAVID JACINTO, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº 4001787506, REF. AO MES 12/2023. CI Nº73/23.
|
LIQUIDADO |
462,18 |
|
01/02/2024 |
290
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DAVID JACINTO, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº 4001787506, REF. AO MES 12/2023. CI Nº73/23.
|
EMPENHADO |
462,18 |
|
01/02/2024 |
29
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ano de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?
|
LIQUIDADO |
-16.944,00 |
|
01/02/2024 |
289
PLANTVIDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°28/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.160,00 |
|
01/02/2024 |
288
PLANTVIDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA CONF. C.I. N°29/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.385,00 |
|
01/02/2024 |
287
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.736,00 |
|
01/02/2024 |
286
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.081,05 |
|
01/02/2024 |
285
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS GRUPOS NAS OFICINAS.
|
EMPENHADO |
6.893,10 |
|
01/02/2024 |
270
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART CREA -PE, CONFORME C.I Nº 19/24
|
PAGO |
262,55 |
|
01/02/2024 |
270
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART CREA -PE, CONFORME C.I Nº 19/24
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
01/02/2024 |
26
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao ano de 2024, conforme contrato nº 03/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
250
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.101,20 |
|
01/02/2024 |
248
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME CI Nº16/24.
|
LIQUIDADO |
1.331,00 |
|
01/02/2024 |
24
MARYANNA LUYZA QUIXABA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme con [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
01/02/2024 |
23
BRUNO SILVA DO CARMO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE JANEIR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
01/02/2024 |
226
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº196/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.012,00 |
|
01/02/2024 |
225
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
01/02/2024 |
225
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº201/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
224
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS O TRAJETO DE IDA E VOTA DO SITIO ICOS/RIACHO VERDE, ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO, JOAQU [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
01/02/2024 |
223
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
1.856,00 |
|
01/02/2024 |
222
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº203/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
221
FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JUNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DA LAGOA. PAG. CONF. CI Nº200/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
220
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. PAG. CONF. CI Nº198/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
01/02/2024 |
22
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$120,00 cada, pela locação do veículo tipo VW/ NOVO GOL TL MCV de placa PCX6766, para atender as necessidades do CRAS , relativo a [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
01/02/2024 |
219
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
01/02/2024 |
218
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº197/24. E NE ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
01/02/2024 |
217
MARCIANO PEREIRA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 99/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.960,00 |
|
01/02/2024 |
216
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. CONF. CONSTA EM C.I Nº 107/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.810,00 |
|
01/02/2024 |
215
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE GESTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, EM FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 100/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
268,00 |
|
01/02/2024 |
214
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA COM ARADO, GRADEADO E OPERADOR PARA PREPARAÇÃO DE SOLO DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°15/24, PLANILHA E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
01/02/2024 |
214
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SÁ TORRES, PROFESSORA, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
213
MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
212
JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A) AFASTADO EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
211
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
211
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
EMPENHADO |
22.819,41 |
|
01/02/2024 |
210
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURAS E ACABAMENTOS) NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
01/02/2024 |
209
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. CI Nº204/24.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
01/02/2024 |
208
LUZENILDO LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
1.789,00 |
|
01/02/2024 |
207
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR D [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
207
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR D [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
206
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
206
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
205
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
01/02/2024 |
204
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS. PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
203
ETIENY FERREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSOR AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
203
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS 02/2024, CONFORME A CI 173/24.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
01/02/2024 |
202
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA. PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
202
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 4 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS 01/2024, [...]
|
EMPENHADO |
8.100,00 |
|
01/02/2024 |
201
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULO JOSÉ MATIAS BARRETO, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|