lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Verdejante

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 25345 registros

Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/04/2024 198
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, com [...]
LIQUIDADO 336,13
08/04/2024 197
JOAO ANTONIO ALVES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
PAGO 250,00
08/04/2024 197
JOAO ANTONIO ALVES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
LIQUIDADO 250,00
08/04/2024 196
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
LIQUIDADO 300,00
08/04/2024 195
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para programação sobre o DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, realizado no [...]
LIQUIDADO 850,00
08/04/2024 194
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
LIQUIDADO 553,05
08/04/2024 193
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
LIQUIDADO 553,05
08/04/2024 192
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
LIQUIDADO 553,05
08/04/2024 191
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestação de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), durante o mês de MARÇO [...]
LIQUIDADO 750,00
08/04/2024 190
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERICIAS EM CIDADES DIVERSAS VIAGENS EXTRAS REFERENTE AO MES DE [...]
LIQUIDADO 540,00
08/04/2024 187
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, internet e rede lógica da Sec. municipal de Educação. Conf. consta em [...]
PAGO 1.550,00
08/04/2024 178
BRUNO ARRUDA FERREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situaçã [...]
PAGO 2.800,00
08/04/2024 141
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOPR DO CREDOR REFERENTE AOA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO ME [...]
PAGO 260,00
08/04/2024 10
HAROLDO SILVA TAVARES
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
PAGO 1.440,00
08/04/2024 10
HAROLDO SILVA TAVARES
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 1.440,00
07/04/2024 587
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO MAMOEIRO (ACAPRUSMA) ZONA RURAL DE V [...]
LIQUIDADO 1.919,96
06/04/2024 102
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
LIQUIDADO 6.750,00
06/04/2024 101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
LIQUIDADO 3.500,00
06/04/2024 101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
LIQUIDADO 3.625,00
05/04/2024 950
LUIZ LINDIAN DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MARÇO/2024) CONF. CONSTA EM NF ANEXA.
EMPENHADO 1.100,00
05/04/2024 940
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA C.I Nº 771/24 E NF ANEXA.
PAGO 2.500,00
05/04/2024 940
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA C.I Nº 771/24 E NF ANEXA.
LIQUIDADO 2.500,00
05/04/2024 757
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO COVENIO INSTITUCIONAL Nº 202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE DISPOE EM SERVIÇOS DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICÍPIO COM CURS [...]
LIQUIDADO 5.000,00
05/04/2024 757
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO COVENIO INSTITUCIONAL Nº 202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE DISPOE EM SERVIÇOS DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICÍPIO COM CURS [...]
EMPENHADO 5.000,00
05/04/2024 756
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONF. C [...]
EMPENHADO 1.450,00
05/04/2024 755
BANCO DO BRASIL S/A
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
EMPENHADO 10.000,00
05/04/2024 754
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR JUNTO O SETOR DE COMPRAS CONF. C.I. N°173/24 E NF ANEXA. MES 04/2024.
EMPENHADO 1.882,00
05/04/2024 753
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS 04/04. CONF. CI Nº175/24.
EMPENHADO 1.062,00
05/04/2024 700
FRANCISCO JOSE ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO JOSÉ ALVES A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. CONF. CI [...]
LIQUIDADO 200,00
05/04/2024 651
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO NO MES MARÇO/2024. CONFOR [...]
LIQUIDADO 2.740,00
05/04/2024 634
ALAN PIRES DUARTE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR ALAN PIRES DUARTE PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº512/24, ANEXA.
LIQUIDADO 150,00
05/04/2024 633
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº503/24. ANEX [...]
LIQUIDADO 315,00
05/04/2024 628
AILTON JOAO DA SILVA
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA EXTRA DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL ( MANOEL GOMES DOS SANTOS - NEZINHO). C.I [...]
LIQUIDADO 3.032,00
05/04/2024 622
MARIA CEZAR DA SILVA
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE A MENTORIA VIVA SUA VIDA REAL NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 CONF. C.I. N°38/24 E NF ANEX [...]
LIQUIDADO 158,00
05/04/2024 613
ANTONIO LEANDRO LIMA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES 2024, CONF CONSTA EM C.I Nº 470/2024. E NF ANEXA.
LIQUIDADO 2.400,00
05/04/2024 612
ANTONIO LEANDRO LIMA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2024, CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO.
LIQUIDADO 1.340,00
05/04/2024 604
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I Nº472/24
LIQUIDADO 550,00
05/04/2024 601
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME C.I Nº 158/24.
LIQUIDADO 8.410,30
05/04/2024 600
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO, DESTINADO AO 3ª CORRIDA DO MENTIROSO, A REALIZAR-SE EM 07 DE ABRIL DE 2024, NO POVOADO DO MAMOEIRO, CONF. CONSTA EM C [...]
PAGO 5.350,00
05/04/2024 600
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO, DESTINADO AO 3ª CORRIDA DO MENTIROSO, A REALIZAR-SE EM 07 DE ABRIL DE 2024, NO POVOADO DO MAMOEIRO, CONF. CONSTA EM C [...]
LIQUIDADO 5.350,00
05/04/2024 598
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
PAGO 120,00
05/04/2024 598
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
LIQUIDADO 120,00
05/04/2024 597
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
LIQUIDADO 120,00
05/04/2024 596
JAYR HASTOR DE SA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
PAGO 120,00
05/04/2024 596
JAYR HASTOR DE SA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
LIQUIDADO 120,00
05/04/2024 595
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº451/24, ANE [...]
PAGO 420,00
05/04/2024 591
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO PARA REALIZAR AÇÕES ALUZIVAS AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO COM OS ESTUD [...]
PAGO 2.856,30
05/04/2024 588
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº70/24.
LIQUIDADO 316,60
05/04/2024 582
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº30 [...]
LIQUIDADO 3.530,00
05/04/2024 581
JOSE FERREIRA DE SA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONF. CI Nº33/24.
LIQUIDADO 520,00
05/04/2024 580
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº43/24.
LIQUIDADO 1.412,00
05/04/2024 579
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº42/24.
LIQUIDADO 1.412,00
05/04/2024 578
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº41/24.
LIQUIDADO 1.590,00
05/04/2024 577
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO DESSA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, VEICULO (STRADA). CONFORME CI Nº40/24.
LIQUIDADO 185,00
05/04/2024 573
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇAO PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. CONF. CI Nº69/24.
LIQUIDADO 675,00
05/04/2024 557
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DO SITIO BARRIGUDA, CONF. C.I. N°61/24 E NF ANEXA.
PAGO 5.796,00
05/04/2024 556
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO GREGORIO, CONF. C.I. N°59/24 E NF ANEXA.
PAGO 6.254,00
05/04/2024 555
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, REVETIMENTO, ENCASCALHAMENTO, DESLOCAMENTODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TUBOS DE REVESTIMENTO GEOMETRICO DE 04 (QUATRO) POLEGADAS, CASCALHO PRE-SE [...]
PAGO 9.049,00
05/04/2024 532
MARIA CEZAR DA SILVA
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO DE LACHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE GOVERNO. CONFORME CI Nº136/24.
PAGO 274,00
05/04/2024 529
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
PAGO 1.650,00

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