lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Verdejante

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 25419 registros

Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/05/2024 739
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO COMO PARTE DA EQUIPE ORGANIZADORA DO 2º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE MARÇO/2024. CONFORME CI Nº332/24.
LIQUIDADO 3.160,00
03/05/2024 738
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº93/24.ANEXA
LIQUIDADO 1.412,00
03/05/2024 737
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº94/24.ANEXA
LIQUIDADO 1.412,00
03/05/2024 736
S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA.
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DA ADUTORA DO SITIO ARAPIRACA/GROSSOS/MALHADAREIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. CI Nº94/24.
PAGO 1.200,00
03/05/2024 736
S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA.
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DA ADUTORA DO SITIO ARAPIRACA/GROSSOS/MALHADAREIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. CI Nº94/24.
LIQUIDADO 1.200,00
03/05/2024 735
JOSÉ CLAUDIO DA SILVA NOGUEIRA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CALÇAMENTO, MÊS 04/2024.
PAGO 316,00
03/05/2024 735
JOSÉ CLAUDIO DA SILVA NOGUEIRA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CALÇAMENTO, MÊS 04/2024.
LIQUIDADO 316,00
03/05/2024 733
NAYANNE BEZERRA XAVIER
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 04/2024.
PAGO 2.200,00
03/05/2024 732
FRANCISCO GOMES E SILVA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 04/2024.
PAGO 1.800,00
03/05/2024 731
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 04/2024.
PAGO 2.500,00
03/05/2024 723
GEOVANE PEREIRA CIPRIANO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, CONCOMINANTE COM EMISSÃO DE LAUDO TECNICO. CONFORME CI Nº174/24.
PAGO 650,00
03/05/2024 720
ALBUINO JOSE BEZERRA FILHO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A FESTA DO VAQUEIRO NO CLUB DO VAQUEIRO SITIO MAMOEIRO - VERDEJANTE, NO DIA 04 DE MAIO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃ [...]
PAGO 2.000,00
03/05/2024 718
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO.
PAGO 120,00
03/05/2024 701
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 539/24 E NF ANEXA.
PAGO 527,00
03/05/2024 627
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO.
LIQUIDADO 2.444,26
03/05/2024 625
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
LIQUIDADO 5.530,50
03/05/2024 430
FÁBRICA DE ESTOFADOS ALIANÇA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 504/24.
LIQUIDADO 2.414,00
03/05/2024 414
JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA E CI 477/2024
PAGO 8.500,00
03/05/2024 407
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE GISELE DA SILVA LIMA, CONFORME CI 438/24 E NOTA 23001.
PAGO 400,00
03/05/2024 287
RENAN DE MARINS MAIA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62.500 KG DE CARNE DE BOI E 27.300 KG DE CARNE DE FRANGO PARA ESTA SECRETARIA PARA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I [...]
PAGO 2.401,60
03/05/2024 287
RENAN DE MARINS MAIA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62.500 KG DE CARNE DE BOI E 27.300 KG DE CARNE DE FRANGO PARA ESTA SECRETARIA PARA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I [...]
LIQUIDADO 2.401,60
03/05/2024 286
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mês de ABRIL DE 2024 [...]
LIQUIDADO 780,00
03/05/2024 285
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(tres) diárias para permanencia na cidade de Recife-PE, para participar do ENCONTRO FNAS PELO BRASIL o qual propõe a capacitação e qualificação dos gest [...]
LIQUIDADO 420,00
03/05/2024 284
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme documentação anexa.C. [...]
PAGO 200,00
03/05/2024 284
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme documentação anexa.C. [...]
LIQUIDADO 200,00
03/05/2024 283
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme documentação anexa.C. [...]
LIQUIDADO 350,00
03/05/2024 282
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(tres) diárias para permanencia na cidade de Recife-PE, para participar do ENCONTRO FNAS PELO BRASIL o qual propõe a capacitação e qualificação dos gest [...]
LIQUIDADO 810,00
03/05/2024 281
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para a COZINHA COMUNITARIA durante os meses de MARÇO E ABRIL de 2024, conforme documentação anexa.C.I 260/24
PAGO 1.051,85
03/05/2024 280
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 254/24
PAGO 1.412,00
03/05/2024 279
MARIA JOANA DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme documentação anexa.C [...]
PAGO 300,00
03/05/2024 278
THAIS CARMO SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a (15 DIAS) DO MÊS DE ABRIL de 2024, conforme contrato [...]
PAGO 705,00
03/05/2024 277
LUIS ANTENOR DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
PAGO 200,00
03/05/2024 275
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
PAGO 500,00
03/05/2024 273
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CONF [...]
PAGO 2.200,00
03/05/2024 272
BRUNA KELLY DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n°16/202 [...]
PAGO 1.412,00
03/05/2024 271
MARIA HELENA DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 253/24
PAGO 1.412,00
03/05/2024 270
MAYLANNE MATIAS SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato nº [...]
PAGO 1.412,00
03/05/2024 269
DANIELA LIMA E SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 251/24
PAGO 2.000,00
03/05/2024 268
OSMARA MORBELY SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contr [...]
PAGO 1.412,00
03/05/2024 267
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contr [...]
PAGO 1.412,00
03/05/2024 266
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contr [...]
PAGO 1.412,00
03/05/2024 265
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 12/2024? [...]
PAGO 1.412,00
03/05/2024 263
MARCIA FREIRE BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 261/24
PAGO 1.412,00
03/05/2024 260
MAGDA FREIRE PEREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 09/2024. [...]
PAGO 1.412,00
03/05/2024 259
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro d [...]
PAGO 3.120,00
03/05/2024 258
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL de 2024, [...]
PAGO 993,02
03/05/2024 250
IVANILDO MATIAS BRINGEL
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO [...]
LIQUIDADO 4.101,20
03/05/2024 240
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
LIQUIDADO 42.843,85
03/05/2024 225
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
LIQUIDADO 7.000,00
03/05/2024 213
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabao em po, saco de lixo, flane [...]
PAGO 3.448,00
03/05/2024 211
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
PAGO 4.439,16
03/05/2024 211
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
LIQUIDADO 4.439,16
03/05/2024 197
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS [...]
LIQUIDADO 4.800,00
03/05/2024 176
SIDNEY GOMES DE SA MEI
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
PAGO 3.521,67
03/05/2024 176
SIDNEY GOMES DE SA MEI
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
LIQUIDADO 3.521,67
03/05/2024 175
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
PAGO 6.750,00
03/05/2024 170
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
LIQUIDADO 1.736,31
03/05/2024 169
ANTONIO ALVES LEITE MEI
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 87/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
PAGO 3.878,51
03/05/2024 167
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
LIQUIDADO 6.920,59
03/05/2024 166
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PA [...]
PAGO 4.500,00

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