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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 9015 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
15/05/2024 EMPENHO: 947
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº754/24, E NF ANEXA.
789,47
15/05/2024 EMPENHO: 925
10.550.653/0001-06
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
14.450,32
15/05/2024 EMPENHO: 74
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
906,00
15/05/2024 EMPENHO: 74
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
490,00
15/05/2024 EMPENHO: 74
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
350,00
15/05/2024 EMPENHO: 74
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
580,00
15/05/2024 EMPENHO: 74
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
350,00
15/05/2024 EMPENHO: 74
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
1.150,00
15/05/2024 EMPENHO: 74
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
370,00
15/05/2024 EMPENHO: 74
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
1.220,00
15/05/2024 EMPENHO: 74
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
16,80
15/05/2024 EMPENHO: 659
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
4.283,20
15/05/2024 EMPENHO: 944
37.815.650/0001-03
CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR, CADEIRAS DE MOTORISTA E VOLANTES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº758/24, E NF ANEXA.
13.000,00
15/05/2024 EMPENHO: 794
34.177.001/0001-28
DANIEL PEREIRA DE BRITO
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

REFERENTE SERVIÇOS MECANICO DO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85 CONF. C.I. N°74/24 E NF ANEXA.
1.405,02
15/05/2024 EMPENHO: 213
081.XXX.XXX-99
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024.
1.412,00
15/05/2024 EMPENHO: 806
286.XXX.XXX-00
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE JUAEIRO DO NORTE PARA RECOLHIMENTO DE BOMBAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS DA SEC. DE REC. HIDRICOS , CONFORME CI Nº 76/24
390,00
15/05/2024 EMPENHO: 262
095.XXX.XXX-10
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de ABRIL de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 250/24
1.412,00
15/05/2024 EMPENHO: 1227
033.XXX.XXX-55
GENIVAL ARAUJO SILVA.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
3.300,00
15/05/2024 EMPENHO: 795
34.177.001/0001-28
DANIEL PEREIRA DE BRITO
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº75/24 E NF ANEXA.
5.111,98
15/05/2024 EMPENHO: 788
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE

VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
30,33
15/05/2024 EMPENHO: 369
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
19,54
15/05/2024 EMPENHO: 935
033.XXX.XXX-00
ANTENOR JOAO DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO DIA ESTADUAL DE COMBATE AS ARBOVIRORES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO.
550,00
15/05/2024 EMPENHO: 936
001.XXX.XXX-29
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO DIA ESTADUAL DE COMBATE AS ARBOVIRORES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO.
579,00
15/05/2024 EMPENHO: 299
907.XXX.XXX-91
MARIA ELISETE DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (LAGOA), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIV [...]
1.412,00
15/05/2024 EMPENHO: 1242
386.XXX.XXX-49
JOAO JOSE FILGUEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº978/24, E NF ANEXA.
1.650,00
15/05/2024 EMPENHO: 996
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OB [...]
55.026,83
15/05/2024 EMPENHO: 997
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OB [...]
32.038,20
15/05/2024 EMPENHO: 349
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023.
17.729,37
15/05/2024 EMPENHO: 776
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. SALDO REMANEJAD [...]
12.051,68
15/05/2024 EMPENHO: 461
111.XXX.XXX-14
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO [...]
1.800,00

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