| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
210
NORDESTE MEDICAL REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DO TIPO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 059, PELO CONTRATO Nº18/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. E [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2025 |
210
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÔES DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1945/25.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2025 |
209
MR TECH INFORMATICA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO COMPUTADOR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 064, PELO CONTRATO Nº 017/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
209
DIOGO DE BARROS FREIRE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, REFRERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1944/25.
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
209
MR TECH INFORMATICA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO COMPUTADOR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 064, PELO CONTRATO Nº 017/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
209
DIOGO DE BARROS FREIRE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, REFRERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1944/25.
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
208
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, TIPO ARMÁRIO, MESA PARA COMPUTADOR, ESFIGMOMANÔMETRO E CARRO DE CURATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 062 [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
208
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1955/2025
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
208
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA, RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO PARA PROTEÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA.
|
PAGO |
6.664,68 |
|
| 10/02/2025 |
208
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
6.664,68 |
|
| 10/02/2025 |
208
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, TIPO ARMÁRIO, MESA PARA COMPUTADOR, ESFIGMOMANÔMETRO E CARRO DE CURATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 062 [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
208
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1955/2025
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
208
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, TIPO ARMÁRIO, MESA PARA COMPUTADOR, ESFIGMOMANÔMETRO E CARRO DE CURATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 062 [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
208
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1955/2025
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
208
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, TIPO ARMÁRIO, MESA PARA COMPUTADOR, ESFIGMOMANÔMETRO E CARRO DE CURATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 062 [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
208
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1955/2025
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
208
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA, RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO PARA PROTEÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
6.664,68 |
|
| 10/02/2025 |
208
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.664,68 |
|
| 10/02/2025 |
207
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITORES E ESCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 057, CONTRATO Nº 14/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1954/2025
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITORES E ESCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 057, CONTRATO Nº 14/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1954/2025
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITORES E ESCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 057, CONTRATO Nº 14/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1954/2025
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITORES E ESCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 057, CONTRATO Nº 14/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1954/2025
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DO TIPO VENTILADOR PULMONAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 065, CONTRATO Nº 13/2024, PROC. LICIT. 014/2023 E PREG. ELET. [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1943/25.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DO TIPO VENTILADOR PULMONAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 065, CONTRATO Nº 13/2024, PROC. LICIT. 014/2023 E PREG. ELET. [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1943/25.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO PIPA DESTA SECRETARIA, SOLDA NO SEPARADOR E NO CHASSI, NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME C.I Nº06/25.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 10/02/2025 |
205
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 060, CONTRATO Nº 10/2024, PROC. LICIT. 014/2023 E PREG. ELET. 010 [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
205
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA NUU7100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
205
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 060, CONTRATO Nº 10/2024, PROC. LICIT. 014/2023 E PREG. ELET. 010 [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
205
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA NUU7100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
204
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE LABORATORIAL, DO TIPO ANALISADOR BIOQUÍMICO E ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 061, [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
204
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA RETELHAMENTO E TROCA DE CALHAS NO PRÉDIO QUE ATENDE AO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME A CI 194 [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
204
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE LABORATORIAL, DO TIPO ANALISADOR BIOQUÍMICO E ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 061, [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
204
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA RETELHAMENTO E TROCA DE CALHAS NO PRÉDIO QUE ATENDE AO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME A CI 194 [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
203
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS 02/2024, CONFORME A CI 173/24.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
203
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, REFRENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1940/25.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
203
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS 02/2024, CONFORME A CI 173/24.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
203
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, REFRENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1940/25.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
202
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 4 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS 01/2024, [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
202
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1939 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
202
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 4 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS 01/2024, [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
202
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1939 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
201
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 174/24.
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
201
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1938/24.
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
201
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 174/24.
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
201
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1938/24.
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
200
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DAS UBSs CONF. C.I. N°162/24 E BOLETOS ANEXOS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
200
ALAYANY MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, DURANTE O MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1937/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
200
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DAS UBSs CONF. C.I. N°162/24 E BOLETOS ANEXOS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
200
ALAYANY MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, DURANTE O MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1937/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
199
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARA O DESLOCAMENTO COM AS PACIENTES GESTANTES, PARA REALIZAR OS EXAMES DE ECO FETAL, CONFORME CI 169/2024 E NF ANEXA.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 10/02/2025 |
199
MARIANA DO CARMO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ONDONTOLÓGICOS DO PSF V, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS 01/2025. CONFORME A CI 1935/25.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 10/02/2025 |
199
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARA O DESLOCAMENTO COM AS PACIENTES GESTANTES, PARA REALIZAR OS EXAMES DE ECO FETAL, CONFORME CI 169/2024 E NF ANEXA.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 10/02/2025 |
199
MARIANA DO CARMO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ONDONTOLÓGICOS DO PSF V, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS 01/2025. CONFORME A CI 1935/25.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 10/02/2025 |
198
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HPP CONF. C.I. N°165/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
6.835,89 |
|