lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 25657 registros

Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/06/2024 926
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CONTA CI Nº 212/24 ANEX [...]
PAGO 1.665,00
10/06/2024 923
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
PAGO 7.439,10
10/06/2024 923
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
LIQUIDADO 7.439,10
10/06/2024 922
NELSON SAMPAIO VEIRA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DE CARRO PIPA DE PLACA PGM 0334 CONF. C.I. N°147/24 E NF ANEXA.
PAGO 636,93
10/06/2024 92
FUNPREV - PREV
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
PAGO 5.777,61
10/06/2024 92
FUNPREV - PREV
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
LIQUIDADO 5.777,61
10/06/2024 919
EDVAR PEREIRA LEITE
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A VINTE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2024.
PAGO 1.264,00
10/06/2024 918
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 141/24.ANEXA
PAGO 1.412,00
10/06/2024 917
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. [...]
PAGO 21.738,10
10/06/2024 916
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 142/24.
PAGO 1.412,00
10/06/2024 914
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR PARA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA- OBRAS, CONFORME CI Nº 119/24 ANEXA
PAGO 200,00
10/06/2024 913
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CARRO UNO DE PLACA PYY3774, CONFORME CI Nº 119/24
PAGO 80,00
10/06/2024 912
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PES [...]
PAGO 630,00
10/06/2024 91
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
PAGO 1.500,00
10/06/2024 909
BIANCA DO CARMO MATIAS
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO GRUPO DE DANÇA QUE SE APRESENTA NOS FESTEJOS DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA -COMUNIDADE NOS DIAS 11 A 22 DE [...]
PAGO 1.000,00
10/06/2024 908
JULIANA MARIA DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DA EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DURANTE AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO , ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE [...]
PAGO 1.060,00
10/06/2024 907
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
PAGO 5.000,00
10/06/2024 907
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 5.000,00
10/06/2024 906
ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE NO MÊS DE MAIO/24, CONFORME CI Nº 67/24
PAGO 1.882,66
10/06/2024 905
JOSE FERREIRA DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI N [...]
PAGO 1.180,00
10/06/2024 904
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDER DEMANDAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME CI Nº 359/24 ANEXA.
PAGO 106,00
10/06/2024 903
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF , NO MES DE MAIO/2024. CI Nº63/24.
PAGO 1.412,00
10/06/2024 902
BRUNO JOAO GOMES ALVES
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE MÍDIA OFF E SPOT PARA VÍDEO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA E SERVIÇO DESEMPENHADO COMO MESTRE DE CERIMONIA NO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO [...]
PAGO 550,00
10/06/2024 901
ANA CECÍLIA BEZERRA
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE MAIO/2024 CONF. CI Nº62/24
PAGO 1.050,00
10/06/2024 900
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MAIO/2024. CI Nº64/24.
PAGO 1.412,00
10/06/2024 90
LUIZ FERREIRA DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
PAGO 1.500,00
10/06/2024 9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
PAGO 30.208,01
10/06/2024 9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 30.208,01
10/06/2024 899
GERLANDIA SILVA DO CARMO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTRA EM EVENTOS QUE ACONTECERAM NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°365/24 E NF ANEXA.
PAGO 349,00
10/06/2024 898
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°362/24 E NF ANEXA.
PAGO 2.635,00
10/06/2024 897
CLAUDIO GOMES DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MÊS DE MAIO/2024, CONF. CI Nº 66/24 E N [...]
PAGO 1.450,00
10/06/2024 896
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°361/24 E NF ANEXA.
PAGO 2.635,00
10/06/2024 895
AILTON JOAO DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SRA PERPETUO SOCORRO 2024 CONF. C.I. N°363/24 E NF [...]
PAGO 3.580,00
10/06/2024 894
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº367/24 E NF ANEXA.
PAGO 915,00
10/06/2024 891
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE 05/2024. CI Nº376/24 E NF ANEXA.
PAGO 180,00
10/06/2024 890
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS EM RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 05 [...]
PAGO 1.390,00
10/06/2024 89
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
PAGO 1.500,00
10/06/2024 889
FRANCISCO SILVA TORRES
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES 05 DE 2024. CONF. CI [...]
PAGO 1.327,00
10/06/2024 888
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 23 (VINTE E TRES) DIARIASDE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°371/24 E NF ANEXA.
PAGO 1.390,00
10/06/2024 887
CICERO GOMES NASCIMENTO
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES 05/2024 CONF. C.I. N°372/24 E NF ANEXA.
PAGO 443,00
10/06/2024 886
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°373/24 E NF ANEXA.
PAGO 1.390,00
10/06/2024 884
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº374/24.
PAGO 562,00
10/06/2024 883
NELSON SAMPAIO VEIRA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-11000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°114/24 E NF ANEXA.
PAGO 690,30
10/06/2024 882
NELSON SAMPAIO VEIRA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR DA RODA DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-11000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°113/24 E NF ANEXA.
PAGO 121,59
10/06/2024 880
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR JUNTO O SETOR DE COMPRAS CONF. C.I. N°211/24 E NF ANEXA. MES 05/2024.
PAGO 1.412,00
10/06/2024 88
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
PAGO 1.500,00
10/06/2024 879
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 04/2024. CONF. CI Nº210/24 E NF AN [...]
PAGO 1.412,00
10/06/2024 878
JOSE HELIO PIRES DE SA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°364/24 E NF ANEXA.
PAGO 1.412,00
10/06/2024 877
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 05/2024. CO [...]
PAGO 1.412,00
10/06/2024 875
EDIVANIA PEREIRA DE ARAUJO BEZERRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CATALOGAÇÃO E ARQUIVO DO DOCUMENTOS CONTÁBEIS NO MÊS 05/2024.
PAGO 1.412,00
10/06/2024 874
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2024.
PAGO 1.412,00
10/06/2024 873
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2024.
PAGO 1.412,00
10/06/2024 872
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS 05/2024.
PAGO 1.412,00
10/06/2024 870
THIAGO LOPES DE SA
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COM O NUCA, MÊS 05/2024.
PAGO 1.412,00
10/06/2024 87
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
PAGO 1.500,00
10/06/2024 865
EMANOEL DA SILVA MONTEIRO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 4ª PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIROS LUAN E MANOEL, QUE ACONTECE NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO SITIO MAMOEIRO-CLU [...]
PAGO 4.000,00
10/06/2024 865
EMANOEL DA SILVA MONTEIRO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 4ª PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIROS LUAN E MANOEL, QUE ACONTECE NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO SITIO MAMOEIRO-CLU [...]
LIQUIDADO 4.000,00
10/06/2024 864
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADO A EQUIPE DE SEGURANÇA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MÊS DE ABR [...]
PAGO 465,00
10/06/2024 863
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº364/24. NF ANEXA.
PAGO 1.412,00
10/06/2024 862
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR RODRIGO LIMA NO SITIO RIACHO VERDE I EM 27 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°359/24 E NF ANEXA
PAGO 2.316,00

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