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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 9015 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
24/07/2024 EMPENHO: 490
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação [...]
245,80
24/07/2024 EMPENHO: 491
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
460,88
24/07/2024 EMPENHO: 499
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (borrifador, pano limpeza, papel higienico, saco para lixo) para atender as necessi [...]
782,50
24/07/2024 EMPENHO: 501
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (fosforo, pano de limpeza, pilha AAA, polidor aluminio, sabao em barra,saco para li [...]
863,60
24/07/2024 EMPENHO: 503
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCO DE FRUTAS PARA O CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 476/24
192,00
24/07/2024 EMPENHO: 504
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA, confor [...]
4.926,00
24/07/2024 EMPENHO: 118
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
2.500,00
24/07/2024 EMPENHO: 45
11.250.881/0001-15
3IT CONSULTORIA LTDA
0209 - FUNPREV.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
1.050,00
24/07/2024 EMPENHO: 744
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024 [...]
17.000,00
24/07/2024 EMPENHO: 745
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PR [...]
8.094,22
24/07/2024 EMPENHO: 499
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PRO [...]
1.400,00
24/07/2024 EMPENHO: 1190
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES E EVENTOS DESTA PREFEITURA CONF. NF'S ANEXAS.
3.135,00
24/07/2024 EMPENHO: 502
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO [...]
870,10
24/07/2024 EMPENHO: 1183
105.XXX.XXX-52
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERENTE A TRÊS AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 22, 23, 24 DE JUNHO/24
300,00
24/07/2024 EMPENHO: 573
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/20 [...]
4.996,24
24/07/2024 EMPENHO: 1016
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. [...]
2.231,57
24/07/2024 EMPENHO: 746
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO [...]
2.500,00
23/07/2024 EMPENHO: 1368
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 07 DE 2024, DEBITADO EM 23/07/2024 CONF FATURAS ANEXA.
7.946,27
23/07/2024 EMPENHO: 1385
53.644.383/0001-05
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE SALA PARA A IMPLEMENTAÇÃODE RECURSOS AUDIOVISUAIS DA DIRETORIA DE ENSINO, [...]
14.433,39
22/07/2024 EMPENHO: 1472
013.XXX.XXX-06
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
250,00
22/07/2024 EMPENHO: 730
33.157.687/0002-03
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO -TFD. CONFORME A CI 855/24 E NOTA 2241.
600,00
22/07/2024 EMPENHO: 1161
027.XXX.XXX-39
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA PE ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2024, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CODEVASF E INCRA, CONF. C.I. N°170/24.
400,00
22/07/2024 EMPENHO: 1172
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 296/24, ANEXA.
450,00
22/07/2024 EMPENHO: 1476
026.XXX.XXX-56
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1126/24 E NF ANEXA.
550,00
22/07/2024 EMPENHO: 1475
001.XXX.XXX-29
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1125/24 E NF ANEXA.
550,00
22/07/2024 EMPENHO: 1474
033.XXX.XXX-00
ANTENOR JOAO DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO PROJETO SÃO JOAO NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, C.I Nº 1124/24 E NF ANEXA.
550,00
22/07/2024 EMPENHO: 205
03.620.716/0001-80
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 060, CONTRATO Nº 10/2024, PROC. LICIT. 014/2023 E PREG. ELET. 010 [...]
2.690,00
22/07/2024 EMPENHO: 142
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL DE TODOS OS REGISTROS E RECURSOS DE MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚD [...]
2.000,00
19/07/2024 EMPENHO: 1455
482.XXX.XXX-53
MARIA DE FATIMA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
250,00
19/07/2024 EMPENHO: 1456
334.XXX.XXX-02
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
200,00

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