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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 8974 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
07/03/2024 EMPENHO: 271
134.XXX.XXX-17
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº227/24, E NF ANEXA.
1.412,00
07/03/2024 EMPENHO: 272
051.XXX.XXX-22
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº223/24, E NF ANEXA.
1.412,00
07/03/2024 EMPENHO: 273
094.XXX.XXX-90
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº220/24, E NF ANEXA.
1.412,00
07/03/2024 EMPENHO: 274
109.XXX.XXX-23
EDITE DOS SANTOS MACIEL
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº219/24, E NF ANEXA.
1.412,00
07/03/2024 EMPENHO: 275
120.XXX.XXX-51
AYSLENE ARAUJO FREIRES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº217/24, E NF ANEXA.
1.412,00
07/03/2024 EMPENHO: 276
099.XXX.XXX-17
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
800,00
07/03/2024 EMPENHO: 278
122.XXX.XXX-11
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMEN [...]
800,00
07/03/2024 EMPENHO: 279
143.XXX.XXX-27
ANA LARISSA TAVARES ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
1.412,00
07/03/2024 EMPENHO: 280
156.XXX.XXX-17
FELIPE SOUZA MENDES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
800,00
07/03/2024 EMPENHO: 284
705.XXX.XXX-16
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº256/24 E NF ANEXA. .
1.412,00
07/03/2024 EMPENHO: 707
013.XXX.XXX-37
GILBERTO GIL PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Referente aos serviços de transporte da equipe da Diretoria de Ensino até a cidade de Recife, para tratar de assuntos dessa secretaria .????????? C.i nº 562/24 e nf anexa.
2.595,36
07/03/2024 EMPENHO: 708
053.XXX.XXX-89
EDJESSICA DA SILVA BRANDAO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS CLEMENTINO NOGUEIRA E JOSE PAULINO, C.I Nº 563/24 E NF ANE [...]
2.650,00
07/03/2024 EMPENHO: 709
021.XXX.XXX-44
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.?????????????? C.I Nº 559/2 [...]
1.412,00
07/03/2024 EMPENHO: 710
021.XXX.XXX-44
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALOVES DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.?????????????? C. [...]
1.412,00
07/03/2024 EMPENHO: 77
069.XXX.XXX-98
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA [...]
1.500,00
07/03/2024 EMPENHO: 78
059.XXX.XXX-54
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE [...]
2.000,00
07/03/2024 EMPENHO: 93
330.XXX.XXX-05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
2.250,00
07/03/2024 EMPENHO: 358
061.XXX.XXX-93
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº125/24.
1.250,00
07/03/2024 EMPENHO: 359
057.XXX.XXX-66
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº120/24.
1.300,00
07/03/2024 EMPENHO: 370
008.XXX.XXX-96
MARCILIO BEZERRA TAVARES
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº122/24.
1.200,00
07/03/2024 EMPENHO: 235
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A C [...]
2.700,00
07/03/2024 EMPENHO: 338
23.391.141/0001-88
J. RAUL ALISSON BEZERRA DA SILVA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 ANDAIMES, PARA SERVIÇOS DESTA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, CONF. CI Nº27/24.
1.450,00
07/03/2024 EMPENHO: 94
121.XXX.XXX-80
JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
1.500,00
07/03/2024 EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
422,50
07/03/2024 EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
650,00
07/03/2024 EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
422,50
07/03/2024 EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
422,50
07/03/2024 EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
1.052,50
07/03/2024 EMPENHO: 392
33.521.037/0001-14
PETROLINA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº303/24, E NF ANEXA.
3.273,40
06/03/2024 EMPENHO: 616
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
0202 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM DEZ. DE 2023 CONF. FATURA ANEXA
956,94

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