lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 8974 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
27/03/2024 EMPENHO: 151
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, [...]
3.856,28
27/03/2024 EMPENHO: 358
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
1.485,00
27/03/2024 EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
4.462,38
27/03/2024 EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
173,49
27/03/2024 EMPENHO: 494
680.XXX.XXX-34
DORIVAL GONDIM DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 01 A 03 DE ABRIL DE 2024,PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINET DO PREFEITO, CONF [...]
1.080,00
27/03/2024 EMPENHO: 374
059.XXX.XXX-04
OMAR GLEIDSON SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE COFFE BREAK E ALMOÇO PARA RELAIZAÇÃO DO GERES PERCORRE, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO. CONFORME A CI 326/24.
1.500,00
27/03/2024 EMPENHO: 159
039.XXX.XXX-09
MAGDA FREIRE PEREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 09/2024. [...]
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 163
095.XXX.XXX-90
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 164
726.XXX.XXX-00
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro d [...]
2.860,00
27/03/2024 EMPENHO: 166
115.XXX.XXX-75
BRUNA KELLY DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n°16/202 [...]
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 167
095.XXX.XXX-10
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 145/24
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 168
097.XXX.XXX-59
MAYLANNE MATIAS SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato nº [...]
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 169
022.XXX.XXX-61
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 170
047.XXX.XXX-37
OSMARA MORBELY SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 171
027.XXX.XXX-36
MARCIA FREIRE BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 154/24
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 172
476.XXX.XXX-98
THAIS CARMO SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 11/2024? [...]
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 173
710.XXX.XXX-68
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 12/2024? [...]
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 174
054.XXX.XXX-23
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. [...]
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 175
280.XXX.XXX-42
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 14/2024? [...]
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 487
102.XXX.XXX-09
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EXECUÇÃO DE 37 METROS DE MEIO-FIO, EXECUÇÃO DE 22 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALEPIPEDO NA RUA JOSE TAVARES (SEDE) NESTE MUNICIPI [...]
1.650,00
27/03/2024 EMPENHO: 471
188.XXX.XXX-27
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº111/24
737,00
27/03/2024 EMPENHO: 419
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334, CONFOREM CI Nº34/24.
517,03
27/03/2024 EMPENHO: 485
09.219.011/0001-31
P F DE SOUZA MELO EPP
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NO SITIO ARAPIRACA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº62/24.
7.340,00
27/03/2024 EMPENHO: 614
34.858.758/0001-87
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
13.000,00
27/03/2024 EMPENHO: 615
34.858.758/0001-87
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
13.000,00
27/03/2024 EMPENHO: 165
10.073.781/0001-06
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
8.448,09
27/03/2024 EMPENHO: 57
49.967.066/0001-44
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA.
1.157,55
27/03/2024 EMPENHO: 247
111.XXX.XXX-80
LUANNA ALVES LEANDRO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME A CI 223/24.
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 248
034.XXX.XXX-22
LILIA ALVES RIBEIRO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGRAM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORTME NECESSIDADE DE ESCALA NO MÊS 02/2024, CONFORME CI 224/24.
1.412,00
27/03/2024 EMPENHO: 256
048.XXX.XXX-30
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS SINARA CARVALHO LEITE E ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME [...]
2.824,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito