lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 9015 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/05/2024 EMPENHO: 793
001.XXX.XXX-29
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DA CORRIDA DE RUA, NA SEDE, DIA 24 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. CI Nº694/24, E NF ANEXA.
527,00
10/05/2024 EMPENHO: 812
092.XXX.XXX-99
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº664/24, E NF ANEXA.
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 857
123.XXX.XXX-57
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 652/24 E NF ANEXA.
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 859
102.XXX.XXX-36
JOSE ARGEMIRO SILVA
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 651/24.
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 804
705.XXX.XXX-47
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 609/24
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 806
426.XXX.XXX-72
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 636/24
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 807
050.XXX.XXX-16
MARIA CINEIDE SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 637/24
2.471,00
10/05/2024 EMPENHO: 808
058.XXX.XXX-17
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 608/24
1.912,00
10/05/2024 EMPENHO: 810
140.XXX.XXX-83
MARIA EULALIA FERREIRA DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I 662/24
942,00
10/05/2024 EMPENHO: 811
094.XXX.XXX-90
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, CONF. CONSTA EM C.I 607/24
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 814
062.XXX.XXX-30
DHAYNE MARIA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, CONF. CONSTA EM C.I 638/24
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 820
116.XXX.XXX-40
LUANA DO CARMO SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 626/24
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 825
927.XXX.XXX-04
FRANCISCA FERREIRA SOARES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I 597/24
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 827
134.XXX.XXX-17
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I 619/24
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 828
130.XXX.XXX-26
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 620/24
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 830
121.XXX.XXX-32
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 621/24
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 832
008.XXX.XXX-02
ANA MARIA DE LIMA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I 622/24
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 835
095.XXX.XXX-19
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I 623/24
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 837
111.XXX.XXX-88
ARCRILANIA MARIA NETO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL D [...]
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 840
119.XXX.XXX-38
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES E MATILDE ANTONIA, DURANT [...]
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 843
099.XXX.XXX-17
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABR [...]
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 844
083.XXX.XXX-96
JUCELMA EVA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL D [...]
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 845
143.XXX.XXX-27
ANA LARISSA TAVARES ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THIMOTEO, DURANTE O MÊS D [...]
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 855
122.XXX.XXX-11
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE [...]
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 867
047.XXX.XXX-95
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº721/24, E NF ANEXA.
530,00
10/05/2024 EMPENHO: 726
714.XXX.XXX-29
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE 04/2024. CONF. CI Nº65/24.
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 727
033.XXX.XXX-18
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE 04/24 CI Nº 66/24 E NF ANEXA.
1.412,00
10/05/2024 EMPENHO: 728
140.XXX.XXX-82
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES ABRIL/24 CONF. CI Nº67/24.
1.590,00
10/05/2024 EMPENHO: 729
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (02)VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DO VEÍCULO STRADA, CONFORME C.I Nº 68/24 ANEXA.
92,80
10/05/2024 EMPENHO: 168
070.XXX.XXX-47
JOAO JAELSON DOS SANTOS
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito