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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 9032 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
18/06/2024 EMPENHO: 349
15.024.770/0001-41
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
7.700,00
17/06/2024 EMPENHO: 1191
038.XXX.XXX-79
JUCELINA MARIANA SA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
1.250,00
17/06/2024 EMPENHO: 1192
042.XXX.XXX-43
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
1.250,00
17/06/2024 EMPENHO: 391
641.XXX.XXX-91
CICERA MARIA DA SILVA SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
200,00
17/06/2024 EMPENHO: 347
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
553,53
17/06/2024 EMPENHO: 1202
35.160.988/0001-30
MATHEUS VITAL SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA FORMAÇÕES DA REDE DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº944/24, E NF ANEXA.
1.500,00
17/06/2024 EMPENHO: 1203
35.160.988/0001-30
MATHEUS VITAL SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº943/24, E NF ANEXA.
1.500,00
17/06/2024 EMPENHO: 581
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 710/24.
680,00
17/06/2024 EMPENHO: 585
987.XXX.XXX-53
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA [...]
1.080,00
17/06/2024 EMPENHO: 395
368.XXX.XXX-04
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 13/06/2024 e 14/06/20 [...]
540,00
17/06/2024 EMPENHO: 969
069.XXX.XXX-70
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CPRH E OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME CI Nº 255/24
1.050,00
17/06/2024 EMPENHO: 286
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024.
5,57
17/06/2024 EMPENHO: 577
07.309.524/0001-08
A C DE OLIVEIRA FONSECA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A 2ª CMCTES CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME A CI 702/24 E NOTA 490.
190,00
17/06/2024 EMPENHO: 553
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 05/2024. CONFORME A CI 667/24 E NOTA 18.
1.000,00
17/06/2024 EMPENHO: 1188
060.XXX.XXX-29
MARIA JOSELAIDE DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ACIMARIA DUARTE DOS SANTOS, PROFESSORA. AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
235,00
17/06/2024 EMPENHO: 582
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE RAYLLA RODRIGUES G. BEZERRA SANTOS, CONFORME CI 711/24 E NOTA 23755.
400,00
17/06/2024 EMPENHO: 584
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE GISELE DA SILVA SANTOS, CONFORME A CI 712/24 E NOTA 10592.
980,00
14/06/2024 EMPENHO: 1193
048.XXX.XXX-07
ANA MARIA RIBEIRO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
150,00
14/06/2024 EMPENHO: 1194
086.XXX.XXX-77
JOAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
600,00
14/06/2024 EMPENHO: 1195
068.XXX.XXX-61
DAMACIO FERREIRA DE SA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
150,00
14/06/2024 EMPENHO: 1213
386.XXX.XXX-72
DAMIAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
500,00
14/06/2024 EMPENHO: 965
027.XXX.XXX-39
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº 151/2024.
1.080,00
14/06/2024 EMPENHO: 1103
335.XXX.XXX-23
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.??????????????????????????, CONF. C.I Nº 842/24
1.412,00
14/06/2024 EMPENHO: 1105
083.XXX.XXX-96
JUCELMA EVA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
1.412,00
14/06/2024 EMPENHO: 1225
042.XXX.XXX-39
ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº956/24, E NF ANEXA.
1.412,00
14/06/2024 EMPENHO: 126
25.317.238/0001-76
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), [...]
8.000,00
14/06/2024 EMPENHO: 1489
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. 05/2024. (EFETIVO CRECHE).
9.342,84
14/06/2024 EMPENHO: 1490
04.767.440/0001-20
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. 05/2024.
1.948,09
14/06/2024 EMPENHO: 549
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, COM A COMPRA EMERGENCIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 014/2024 E N [...]
100,00
13/06/2024 EMPENHO: 44
08.866.287/0001-49
CDL SALGUEIRO
0209 - FUNPREV.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA ENTIDADE.
200,00

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