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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 9032 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
13/06/2024 EMPENHO: 1164
116.XXX.XXX-54
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 867/24 E NF ANEXA.
1.412,00
13/06/2024 EMPENHO: 579
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 705/24 E NOTA 1083.
1.636,00
13/06/2024 EMPENHO: 384
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(ARROZ CACAROLA PARBOLIZADO 1KG, E AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG) pa [...]
1.395,00
13/06/2024 EMPENHO: 1189
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº940/24, E NF ANEXA.
2.282,00
13/06/2024 EMPENHO: 538
048.XXX.XXX-30
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2 [...]
1.412,00
13/06/2024 EMPENHO: 539
111.XXX.XXX-80
LUANNA ALVES LEANDRO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFO [...]
1.412,00
13/06/2024 EMPENHO: 540
107.XXX.XXX-21
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 05/2024. CO [...]
1.412,00
13/06/2024 EMPENHO: 567
034.XXX.XXX-22
LILIA ALVES RIBEIRO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 05/2024, CONFORME CI 695/202 [...]
1.412,00
13/06/2024 EMPENHO: 548
29.315.281/0001-53
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E COM. DE MUDAS DO VALE D
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.500 MUDAS DE MARACUJÁ PARA PROJETO DE IRRIGAÇÃO EM LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CI Nº58/24.
1.800,00
13/06/2024 EMPENHO: 573
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/20 [...]
2.936,42
13/06/2024 EMPENHO: 1137
132.XXX.XXX-40
VALERIA DE SOUZA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS [...]
1.412,00
13/06/2024 EMPENHO: 572
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE JAQUELINE JOICE PEREIRA DA SILVA, CONFORME CI 701/24 E NOTA 23724.
400,00
13/06/2024 EMPENHO: 543
064.XXX.XXX-56
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01(UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 656/2024. (ESTE PRESTADOR [...]
1.800,00
13/06/2024 EMPENHO: 547
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO 05/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIME [...]
1.147,60
13/06/2024 EMPENHO: 561
18.063.588/0001-98
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA RALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 24/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0 [...]
3.738,42
13/06/2024 EMPENHO: 548
45.357.178/0001-22
MARIA E FERREIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2024 E NOTA 1000.
628,00
13/06/2024 EMPENHO: 549
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, COM A COMPRA EMERGENCIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 014/2024 E N [...]
697,00
12/06/2024 EMPENHO: 1139
107.XXX.XXX-32
ALVINA LAIANE BEZERRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA CILENE DE SÁ, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE [...]
1.412,00
12/06/2024 EMPENHO: 385
103.XXX.XXX-04
MARIA IARA DE SA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

?Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de JUNHO DE 2024 ,conforme documentos anexos.C.I [...]
150,00
12/06/2024 EMPENHO: 387
131.XXX.XXX-00
MARIA DANIELLA PEREIRA DE SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro no mês de JUNHO DE 2024 para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade [...]
300,00
12/06/2024 EMPENHO: 389
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de ABRIL 20 [...]
331,60
12/06/2024 EMPENHO: 1153
30.393.975/0001-98
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A DIRETORIA DE ENSINO, ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 875/24 E NF ANEXA.
1.100,00
12/06/2024 EMPENHO: 250
50.108.403/0001-27
IVANILDO MATIAS BRINGEL
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO [...]
6.151,80
12/06/2024 EMPENHO: 251
49.852.201/0001-06
MOECIO DA SILVA FERREIRA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
7.009,60
12/06/2024 EMPENHO: 252
49.884.967/0001-72
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
8.400,00
12/06/2024 EMPENHO: 253
49.907.832/0001-85
NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
5.528,16
12/06/2024 EMPENHO: 566
102.XXX.XXX-20
MARIA EDUARDA DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFOR [...]
894,00
12/06/2024 EMPENHO: 1170
132.XXX.XXX-29
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. C.I Nº 869/24 E NF ANEXA.
1.412,00
12/06/2024 EMPENHO: 372
099.XXX.XXX-59
DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
300,00
12/06/2024 EMPENHO: 373
018.XXX.XXX-21
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
300,00

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