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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 9032 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
12/06/2024 EMPENHO: 374
062.XXX.XXX-51
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
300,00
12/06/2024 EMPENHO: 375
107.XXX.XXX-19
NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
300,00
12/06/2024 EMPENHO: 1186
032.XXX.XXX-18
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL-LEEI. CONF. CONSTA EM C.I Nº 938/24 E NF ANEXA.
600,00
12/06/2024 EMPENHO: 377
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ALMOÇO PARA EQUIPE DA BANDA MARCIAL, QUE FIZERAM ABERTURA DO EVENTO DO FORUM COMUNITAR [...]
160,00
12/06/2024 EMPENHO: 378
470.XXX.XXX-34
ANTONIO CANUTO DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família(MARCELO CICERO DA SILVA) de vulnerabilidad [...]
1.590,00
12/06/2024 EMPENHO: 379
044.XXX.XXX-83
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT modelo DUCATO MULTI REVESC de placa EMT2007, para transportar funcionarios da Secr [...]
1.100,00
12/06/2024 EMPENHO: 430
726.XXX.XXX-00
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do SCFV(serviço [...]
3.120,00
12/06/2024 EMPENHO: 1062
058.XXX.XXX-17
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.???????????????????????????
1.912,00
12/06/2024 EMPENHO: 1064
705.XXX.XXX-47
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.????????????????????????????
1.412,00
12/06/2024 EMPENHO: 1066
100.XXX.XXX-16
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.???????????????????????????
1.412,00
12/06/2024 EMPENHO: 1084
062.XXX.XXX-30
DHAYNE MARIA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA.
1.412,00
12/06/2024 EMPENHO: 1151
103.XXX.XXX-38
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFRENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAG. CONF. CI Nº883/24, E NF ANEXA.
1.600,00
12/06/2024 EMPENHO: 1152
103.XXX.XXX-38
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ E DOS ALUNOS COM ATIVIDADES PEDAGOGICAS. PAG. CONF. CI Nº882/24, E NF ANEXA.
1.400,00
12/06/2024 EMPENHO: 1158
090.XXX.XXX-33
TIAGO GOMES DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº908/24, E NF ANEXA.
350,00
12/06/2024 EMPENHO: 1159
031.XXX.XXX-73
EDEILDO BARROS DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº899/24, E NF ANEXA.
475,00
12/06/2024 EMPENHO: 1169
003.XXX.XXX-36
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 865/24 E NF ANEXA.
1.412,00
12/06/2024 EMPENHO: 1171
026.XXX.XXX-56
MANOEL ALVES PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. C.I Nº 829/24 E NF ANEXA.
2.118,00
12/06/2024 EMPENHO: 1172
107.XXX.XXX-70
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.????????????????? C.I Nº 870/24
1.412,00
12/06/2024 EMPENHO: 382
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120KG DE CARNE BOVINA, 170KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO E 122KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO A [...]
9.318,00
12/06/2024 EMPENHO: 386
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

?Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
5.050,13
12/06/2024 EMPENHO: 223
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024.
80,11
12/06/2024 EMPENHO: 229
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
73,80
12/06/2024 EMPENHO: 229
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
56,16
12/06/2024 EMPENHO: 313
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
942,78
12/06/2024 EMPENHO: 313
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
471,18
12/06/2024 EMPENHO: 571
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
337,65
12/06/2024 EMPENHO: 565
077.XXX.XXX-84
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
2.680,00
12/06/2024 EMPENHO: 388
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelo conserto, manutençao, limpeza e instalação de 02(duas) impressoras multifuncional HP LASER JET para o programa CRIANÇA FELIZ, conforme documentação anex [...]
1.700,00
12/06/2024 EMPENHO: 568
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, TROCA DE GÁS E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOSQUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 694/2024
670,00
12/06/2024 EMPENHO: 1114
048.XXX.XXX-80
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTIT [...]
1.412,00

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