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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 9015 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/07/2024 EMPENHO: 1122
123.XXX.XXX-31
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 06/2024.
2.110,00
11/07/2024 EMPENHO: 1127
074.XXX.XXX-94
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 06/2024.
1.412,00
11/07/2024 EMPENHO: 1020
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MANGUEIRA DO FILTRO DE AR PARA A SAIDA ESCAPE, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELDORA 120 K PERTCENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº135/24.
980,00
11/07/2024 EMPENHO: 1129
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº151/24.
790,00
11/07/2024 EMPENHO: 1388
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1072/24, E NF ANEXA.
4.143,50
11/07/2024 EMPENHO: 1133
07.202.892/0001-52
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO HP C/CHIP W 1330A BQ, PARA IMPRESSORA LASER 408DN, ADQUIRIDA APOS O PROCESSO LICITATORIO JA EXISTENTE DE TONER, MAIS QUE NÃO E COMPATIVEL COM [...]
375,00
11/07/2024 EMPENHO: 20
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
118,64
11/07/2024 EMPENHO: 313
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
1.086,04
11/07/2024 EMPENHO: 565
077.XXX.XXX-84
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
2.680,00
11/07/2024 EMPENHO: 1101
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 06/2024. CONF. CI Nº281/24.
1.052,00
11/07/2024 EMPENHO: 640
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD. CONFORME CONTRATO Nº 077/2024, PROC. LICIT [...]
13.680,06
11/07/2024 EMPENHO: 68
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
10.580,00
11/07/2024 EMPENHO: 426
057.XXX.XXX-58
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
2.250,00
11/07/2024 EMPENHO: 499
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO.
2.969,10
11/07/2024 EMPENHO: 1248
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
4.819,00
11/07/2024 EMPENHO: 1091
16.639.626/0001-82
LUIZ LINDIAN DA SILVA
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I. N° 82/24.
800,00
11/07/2024 EMPENHO: 719
067.XXX.XXX-94
ALLAN MATIAS DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA CONSTRUÇÃO DE PAREDE, EM MATERAL GESSO, PARA DIVISÓRIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 842/2024.
850,00
11/07/2024 EMPENHO: 720
100.XXX.XXX-28
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO COM EMASSAMENTO E PINTURA EM PAREDE, NA SALA DA FARMÁCIA BÁSICA DO PSF I, CONFORME A CI 841/2024.
160,00
11/07/2024 EMPENHO: 575
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. [...]
3.524,85
11/07/2024 EMPENHO: 1024
599.XXX.XXX-44
MARIA BEZERRA COSME
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES CONF. DECRETO N°012 DE 20 DE MAIO DE 2024.
15.000,00
11/07/2024 EMPENHO: 1387
095.XXX.XXX-50
BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
940,00
11/07/2024 EMPENHO: 614
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE POLIET. 10.000 LT C/ TAMPA, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 780/2024
4.990,00
11/07/2024 EMPENHO: 141
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS [...]
674,03
11/07/2024 EMPENHO: 644
08.674.752/0001-40
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
10.800,70
11/07/2024 EMPENHO: 646
08.674.752/0001-40
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
10.207,80
11/07/2024 EMPENHO: 620
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, PARA BOMBEAR ÁGUA PARA TANQUE, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 785/2024 E NOTA 13251.
1.500,00
11/07/2024 EMPENHO: 621
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 781/24 E NOTA 13251.
2.784,18
10/07/2024 EMPENHO: 18
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
0202 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
836,00
10/07/2024 EMPENHO: 247
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
0202 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
1.120,00
10/07/2024 EMPENHO: 1004
154.XXX.XXX-86
JOANA AUDERNEIDE DE OLIVEIRA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO EVENTO "ARRAIÁ DA MATUTAGEM - SITIO RIACHO VERDE I" NO DIA 30 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº384/24.
1.500,00

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