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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 8974 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
31/07/2024 EMPENHO: 161
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
295,32
31/07/2024 EMPENHO: 1228
45.194.619/0001-12
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE A CARGA DE GÁS COM CONSERTO, TROCA DE UM CAPACITADOR VENTILADOR MAIS CAPACITOR COMPRESSOR. CONFORME CI Nº297/24.
500,00
31/07/2024 EMPENHO: 11
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0209 - FUNPREV.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
69,00
31/07/2024 EMPENHO: 12
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S/A
0209 - FUNPREV.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
11,72
31/07/2024 EMPENHO: 595
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
36,00
31/07/2024 EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
94,34
31/07/2024 EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
377,94
31/07/2024 EMPENHO: 7
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
11,72
31/07/2024 EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
36,00
31/07/2024 EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
338,82
31/07/2024 EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
153,00
31/07/2024 EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
69,00
31/07/2024 EMPENHO: 262
90.400.888/0001-42
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024.
149,00
31/07/2024 EMPENHO: 755
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
2.253,64
31/07/2024 EMPENHO: 755
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
142,60
31/07/2024 EMPENHO: 514
059.XXX.XXX-45
FABIANA XAVIER DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINI [...]
1.412,00
31/07/2024 EMPENHO: 514
059.XXX.XXX-45
FABIANA XAVIER DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINI [...]
1.412,00
31/07/2024 EMPENHO: 566
102.XXX.XXX-20
MARIA EDUARDA DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFOR [...]
1.412,00
31/07/2024 EMPENHO: 615
031.XXX.XXX-57
SIMONE DE SA E SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
1.412,00
31/07/2024 EMPENHO: 811
946.XXX.XXX-15
CICERO SANTOS DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E SERVIÇOS DE RASTELO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA NO POSTO DE SAÚDE NO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 930/24.
2.160,00
31/07/2024 EMPENHO: 812
132.XXX.XXX-54
CLARISSE SANTOS MATIAS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME A CI 906/2024.
400,00
31/07/2024 EMPENHO: 166
056.XXX.XXX-70
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 [...]
666,74
31/07/2024 EMPENHO: 515
820.XXX.XXX-91
FRANCISCO JACINTO DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024.
1.412,00
31/07/2024 EMPENHO: 1495
010.XXX.XXX-70
JACKSON RAFAEL TAVARES DE BARROS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÚSICO, NO EVENTO DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGÓGICA , REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM TEM [...]
1.100,00
31/07/2024 EMPENHO: 1496
090.XXX.XXX-33
TIAGO GOMES DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM FORMAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1157/24, E NF ANEXA.
230,00
31/07/2024 EMPENHO: 1497
440.XXX.XXX-15
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGIA COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1156/24, E NF [...]
530,00
31/07/2024 EMPENHO: 1498
053.XXX.XXX-70
JOSE WILSON DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1155/24, E NF ANEXA.
1.600,00
31/07/2024 EMPENHO: 1504
083.XXX.XXX-90
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1154/24, E NF ANEXA.
1.600,00
31/07/2024 EMPENHO: 1505
163.XXX.XXX-80
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1174/24 E NF ANEXA.
1.412,00
31/07/2024 EMPENHO: 1196
286.XXX.XXX-00
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 07/2024.
2.500,00

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