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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2024 Foram encontradas 6517 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
09/05/2024 EMPENHO: 821
MARIA ALICE ALENCAR MUNIZ EIRELE
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADORESVENTISOL EVAPORADOR INDUSTRIAL 70 LITROS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA E TUR [...]
2.900,00
09/05/2024 EMPENHO: 446
JOSÉ JERONIMO DOS SANTOS JUNIOR
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A C [...]
500,00
09/05/2024 EMPENHO: 449
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL NA PACIENTE MARIA LARISSA DA SILVA, CONFORME A CI 521/24 E NOTA 38236.
550,00
09/05/2024 EMPENHO: 793
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA D [...]
15.297,94
09/05/2024 EMPENHO: 792
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº73/24 E NF ANEXA.
2.763,00
09/05/2024 EMPENHO: 784
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº194/24.
3.000,00
09/05/2024 EMPENHO: 788
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLIC. DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS MUN. DE VERDEJANT [...]
737.068,72
09/05/2024 EMPENHO: 787
VITALINO LOPES PATRIOTA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM ELEVAÇÃO E DESCARGA DE 05 (CINCO) TUBOS DE 1.00M COM EQUIPAMENTO DE MUCK PARA EXECUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SITIO JUAZEIRÃO, NESTE [...]
700,00
09/05/2024 EMPENHO: 25
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
4.353,42
09/05/2024 EMPENHO: 774
BIANCA DO CARMO MATIAS
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO III FESTEJO DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA - ENTRE OS DIAS 11 E 22 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°339/24 E DOCUMENTAÇÃ [...]
1.500,00
09/05/2024 EMPENHO: 776
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. SALDO REMANEJAD [...]
12.051,68
09/05/2024 EMPENHO: 765
BRUNO EVERTON DOS SANTOS
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 7ª PEGA DE BOI NO MATO, SITIO SÃO JOAQUIM- VERDEJANTE, ORGANIZAÇÃO BRUNO VAQUEIRO E JÚNIOR FOFÃO,QUE ACONTECER [...]
8.000,00
09/05/2024 EMPENHO: 290
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CREAS no atendimento aos serviços sócios assisten [...]
3.980,00
09/05/2024 EMPENHO: 291
GALCONT CONTABILIDADE - ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 281 [...]
1.000,00
09/05/2024 EMPENHO: 292
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do SCFV(serviço de conv [...]
2.500,00
09/05/2024 EMPENHO: 293
COMPESA - AGUA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABRIL [...]
82,63
09/05/2024 EMPENHO: 294
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX 06B5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 E PALIO FIRE OYP5B79, conforme documentação [...]
320,00
09/05/2024 EMPENHO: 295
DANYLO TAVARES DE SA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O EVENTO "COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO CRAS, CONFORME [...]
840,00
08/05/2024 EMPENHO: 37
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.
810,00
08/05/2024 EMPENHO: 455
WILSON BARROS E SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 526/24 E NOTA 1743270.
1.200,86
08/05/2024 EMPENHO: 456
WILSON BARROS E SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 527/24 E NOTA 1743225.
1.628,32
08/05/2024 EMPENHO: 458
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE MARIA JANAINA SANTOS, CONFORME CI 535/24 E NOTA 23191.
400,00
08/05/2024 EMPENHO: 459
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE NAYANE MARIA NOGUEIRA DE SOUZA, CONFORME CI 536/24 E NOTA 23190.
400,00
08/05/2024 EMPENHO: 437
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 502/24.
180,00
08/05/2024 EMPENHO: 440
ADJANE PEREIRA NETO.
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 505/24.
420,00
08/05/2024 EMPENHO: 438
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2024. CONFORME RELTÓR [...]
1.485,00
08/05/2024 EMPENHO: 435
MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
2.300,00
08/05/2024 EMPENHO: 444
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
4.979,26
08/05/2024 EMPENHO: 445
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
5.500,00
08/05/2024 EMPENHO: 431
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 490/24.
1.412,00

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