lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 27304 registros

Dados atualizados em: 27/12/2024 - 15:01:24
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/01/2024 275
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº68/24
EMPENHADO 263,16
29/01/2024 274
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO MAMOEIRO (ACAPRUSMA) ZONA RURAL DE V [...]
EMPENHADO 8.159,87
29/01/2024 273
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM CONF. C.I. N°23/24 E NF ANEXA.
EMPENHADO 5.906,64
29/01/2024 272
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO CARRO PIPA DE PLACA PGM 0334, CONF. CONSTA EM C.I Nº 23/24 E BOLETO ANEXO.
EMPENHADO 132,53
29/01/2024 27
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FAT [...]
LIQUIDADO 1.095,14
29/01/2024 24
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO MID NA PACIENTE JOSELMA MARIA DA SILVA, CONFORME A CI 25/24.
PAGO 250,00
29/01/2024 23
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER ARTERIAL MMII NA PACIENTE MARIA ALICE MATIAS ALVES, CONFORME A CI 24/24.
PAGO 500,00
29/01/2024 22
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER DE MMII NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CONFORME A CI 23/24.
PAGO 500,00
29/01/2024 20
KELLE CRISTINA DA SILVA FERREIRA BARROS
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SÍTIO RIACHO VERDE I, ENTRE OS DIAS 10 A 20 DE JANEIRO/2 [...]
PAGO 2.200,00
29/01/2024 2
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, TRATA-SE DE AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENÇÃO DE P [...]
LIQUIDADO 300,00
29/01/2024 181
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
EMPENHADO 21.000,00
29/01/2024 177
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
EMPENHADO 21.000,00
29/01/2024 176
SIDNEY GOMES DE SA MEI
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
EMPENHADO 18.502,97
29/01/2024 175
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
EMPENHADO 34.964,51
29/01/2024 174
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
EMPENHADO 23.587,19
29/01/2024 173
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
EMPENHADO 27.659,24
29/01/2024 172
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
EMPENHADO 23.138,23
29/01/2024 171
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
EMPENHADO 22.374,55
29/01/2024 170
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
EMPENHADO 11.312,61
29/01/2024 169
ANTONIO ALVES LEITE MEI
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 87/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
EMPENHADO 21.127,10
29/01/2024 168
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
EMPENHADO 21.146,86
29/01/2024 167
ADJANE PEREIRA NETO.
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO STRADA PGH 6619, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº16/24.
LIQUIDADO 105,00
29/01/2024 167
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
EMPENHADO 36.219,82
29/01/2024 166
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PA [...]
LIQUIDADO 4.500,00
29/01/2024 166
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PA [...]
EMPENHADO 54.000,00
29/01/2024 165
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SA. PAG. CONF. CI Nº183/24, E NF ANEXA.
EMPENHADO 477,00
29/01/2024 164
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 181/24
EMPENHADO 2.500,00
29/01/2024 163
MATHEUS VITAL SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº180/24, E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.450,00
29/01/2024 162
JOAO JOSE FILGUEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 307/24 E NF ANEXA.
EMPENHADO 3.250,00
29/01/2024 161
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES.
LIQUIDADO 69,90
29/01/2024 161
BANCO DO BRASIL S/A
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
LIQUIDADO 0,00
29/01/2024 161
BANCO DO BRASIL S/A
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
EMPENHADO 5.000,00
29/01/2024 160
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS.
LIQUIDADO 69,90
29/01/2024 160
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº17 [...]
EMPENHADO 12.692,02
29/01/2024 159
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA.
LIQUIDADO 69,90
29/01/2024 159
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E VEICULO PARA A RETIRADA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E BENS NAS ESCOLAS JOAQUIM TAVARES E OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº174/24, E NF [...]
EMPENHADO 4.520,00
29/01/2024 158
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO.
LIQUIDADO 69,90
29/01/2024 158
JANAILSON JOÃO CÂNDIDO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº175/24. E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.542,00
29/01/2024 157
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº [...]
EMPENHADO 1.317,60
29/01/2024 156
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF [...]
EMPENHADO 921,90
29/01/2024 155
GILBERTO GIL PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FORMAÇÃO/2024 PARA AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº70/24, E NF ANEXA.
EMPENHADO 2.500,00
29/01/2024 154
MAITE LAIS CRUZ DE SA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LED E SOM PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CO [...]
LIQUIDADO 2.000,00
29/01/2024 154
MAITE LAIS CRUZ DE SA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LED E SOM PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CO [...]
EMPENHADO 2.000,00
29/01/2024 153
MAGAZINE LUIZA S/A
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº131/2 [...]
EMPENHADO 2.318,00
29/01/2024 15
GALCONT CONTABILIDADE - ME
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JANEI [...]
EMPENHADO 4.000,00
29/01/2024 144
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
LIQUIDADO 2.500,00
29/01/2024 141
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS [...]
LIQUIDADO 674,03
29/01/2024 135
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. CONF. CI Nº15/24.
PAGO 608,00
29/01/2024 13
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela desistalação, limpeza e reinstalação do ar condicionado, da COZINHA COMUNITÁRIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 10/24
LIQUIDADO 370,00
29/01/2024 129
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO.
LIQUIDADO 59,90
29/01/2024 126
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PUBLICO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO POVOADO DE GROSSOS, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DIA 21/01/2024 [...]
LIQUIDADO 1.260,00
29/01/2024 123
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PUBLICO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO SITIO RIACHO VERDE I, DO MUNICIPIO DE VERDEJNATE, DIA 26/01/20 [...]
LIQUIDADO 1.260,00
29/01/2024 120
UNICA SANEANTES LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CO [...]
LIQUIDADO 2.597,99
29/01/2024 12
FRANCISCO GEOVANE RAIMUNDO VIEIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor pago referente aos serviços de pintura esmalte em esquadrias de ferro portas e janelas das salas e cozinha onde irá funcionar a cozinha comunitaria conforme documentação anex [...]
PAGO 220,00
29/01/2024 12
FRANCISCO GEOVANE RAIMUNDO VIEIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor pago referente aos serviços de pintura esmalte em esquadrias de ferro portas e janelas das salas e cozinha onde irá funcionar a cozinha comunitaria conforme documentação anex [...]
LIQUIDADO 220,00
29/01/2024 12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RELATIVO AO PAGAMENTO ORÇAMENTARIO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24
EMPENHADO 647,78
29/01/2024 111
CICERO ANTONIO DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DAS ESCOLAS JOSÉ MARTINHO DE SÁ E JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2163/24. E NF ANEXA.
LIQUIDADO 2.106,00
29/01/2024 11
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
EMPENHADO 2.505,34
29/01/2024 107
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, REEMPENHADO EM 2024, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO ERRADO, NO MÊ [...]
PAGO 1.000,00
29/01/2024 10
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT DE PLACA: PDF-9949 DO CONSELHO TUTELAR, SERVIÇO DE SISTEMAS DE FREIO DIANTEI [...]
EMPENHADO 2.620,00

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