lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 8974 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
07/02/2024 EMPENHO: 112
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2172/24. E NF ANEXA.
243,00
07/02/2024 EMPENHO: 257
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 49/24 E NF ANEXA.
260,00
07/02/2024 EMPENHO: 258
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDO RREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 123/24 E NF ANEXA.
341,00
07/02/2024 EMPENHO: 154
22.292.639/0001-20
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
5.000,00
07/02/2024 EMPENHO: 160
48.667.154/0001-68
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
11.699,34
07/02/2024 EMPENHO: 197
22.292.639/0001-20
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS [...]
4.800,00
07/02/2024 EMPENHO: 254
062.XXX.XXX-02
GABRIELA NASCIMENTO MARQUES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 130/24 E NF ANEXA.
1.650,00
07/02/2024 EMPENHO: 3
449.XXX.XXX-72
MARIA CEZAR DA SILVA
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, [...]
530,00
07/02/2024 EMPENHO: 113
066.XXX.XXX-18
CESAR CARLOS FERREIRA MELO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA GESTORA DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ ATE O SITIO ANGICO TORTO. PAG. CONF. CI Nº2164/24, E NF [...]
520,00
07/02/2024 EMPENHO: 217
009.XXX.XXX-43
MARCIANO PEREIRA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 99/24 E NF ANEXA.
1.960,00
07/02/2024 EMPENHO: 295
386.XXX.XXX-49
JOAO JOSE FILGUEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 308/24 E NF ANEXA.
3.250,00
07/02/2024 EMPENHO: 127
882.XXX.XXX-00
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS 01/2024.
2.000,45
07/02/2024 EMPENHO: 201
248.XXX.XXX-25
JOSE DOUGLAS LOPES.
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MÊS 01/2024.
901,10
07/02/2024 EMPENHO: 129
098.XXX.XXX-80
JOSE VALMIRO DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ENTREGA DE ALVARÁ - 2024. CONFORME CI Nº31/24.
527,00
07/02/2024 EMPENHO: 130
535.XXX.XXX-10
JOSE HELIO PIRES DE SA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F400, PLACA KFI 8330, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGENS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO RIACHINHO E SÃO [...]
422,00
07/02/2024 EMPENHO: 111
037.XXX.XXX-58
DJAILSON SOUSA DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TECNICOS DA MOTAGEM DE ESTRUTURA EVENTUAL DESTINADA A "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANT [...]
530,00
07/02/2024 EMPENHO: 123
034.XXX.XXX-07
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PUBLICO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO SITIO RIACHO VERDE I, DO MUNICIPIO DE VERDEJNATE, DIA 26/01/20 [...]
1.260,00
07/02/2024 EMPENHO: 146
142.XXX.XXX-58
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO DOS TIGRÕES" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE QU [...]
1.500,00
07/02/2024 EMPENHO: 123
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
37.851,64
07/02/2024 EMPENHO: 137
07.136.704/0001-35
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº20/24.
110,00
07/02/2024 EMPENHO: 118
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
2.500,00
07/02/2024 EMPENHO: 92
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 30/24 E NF ANEXA.
3.462,00
07/02/2024 EMPENHO: 147
126.XXX.XXX-81
BRENDA FERRARI LOURENCO DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE APLICAÇÃO DE PELICULA FUME ANTIREFLEXO NAS JANELAS DOS SETORES DO RH; TESOURARIA; CONTABILIDADE; GOVERNO E OBRAS CONF. NF ANEXA.
1.210,55
07/02/2024 EMPENHO: 215
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE GESTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, EM FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 100/24 E NF ANEXA.
268,00
07/02/2024 EMPENHO: 235
076.XXX.XXX-80
ANTONIO LEANDRO LIMA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SALGADOS), PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL DE GESTORES ESCOLARES 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 101/24 E N ANEXA.
675,00
07/02/2024 EMPENHO: 255
089.XXX.XXX-00
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA EM C.I Nº 128/24 E NF ANEXA.
2.368,45
07/02/2024 EMPENHO: 256
089.XXX.XXX-00
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDO RREF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 129/24 E NF ANEXA.
2.368,45
07/02/2024 EMPENHO: 139
946.XXX.XXX-15
CICERO SANTOS DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº34/24.
1.200,00
06/02/2024 EMPENHO: 30
119.XXX.XXX-29
JOELMA HENRIQUE DE LIMA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
160,00
06/02/2024 EMPENHO: 31
109.XXX.XXX-81
CICERO DE OLIVEIRA E SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito