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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 8974 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
13/03/2024 EMPENHO: 249
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 231/24.
450,00
13/03/2024 EMPENHO: 221
16.872.549/0001-06
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÂNICA, COM TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREA, NO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME [...]
980,00
13/03/2024 EMPENHO: 231
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 202/24.
3.200,00
13/03/2024 EMPENHO: 692
20.626.489/0001-19
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, PLACA PCJ 0932, CONF. C.I Nº 552/24
4.753,00
13/03/2024 EMPENHO: 143
031.XXX.XXX-57
SIMONE DE SA E SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
1.412,00
13/03/2024 EMPENHO: 185
132.XXX.XXX-54
CLARISSE SANTOS MATIAS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS DO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENRE AO MÊS 02/2024, CONFORME A CI 147/24.
380,00
13/03/2024 EMPENHO: 213
081.XXX.XXX-99
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024.
1.412,00
13/03/2024 EMPENHO: 253
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 230/24.
390,00
13/03/2024 EMPENHO: 112
368.XXX.XXX-04
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024CONFOR [...]
810,00
13/03/2024 EMPENHO: 116
047.XXX.XXX-52
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor referente aos pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas referente aos meses de JANEIRO E FEVEREIR [...]
1.450,00
13/03/2024 EMPENHO: 125
306.XXX.XXX-01
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX 06B5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 E PALIO FIRE OYP5B79, conforme documentação [...]
275,00
13/03/2024 EMPENHO: 289
426.XXX.XXX-72
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº258/24, E NF ANEXA.
1.412,00
13/03/2024 EMPENHO: 123
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
21.566,66
13/03/2024 EMPENHO: 112
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (VINCULADOS) SAÚDE BUCAL SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
10.000,00
13/03/2024 EMPENHO: 113
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
20.324,00
13/03/2024 EMPENHO: 235
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A C [...]
2.371,00
13/03/2024 EMPENHO: 237
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FITA MULTIUSO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF III, CONFORME A CI 205/24.
69,02
13/03/2024 EMPENHO: 150
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO N [...]
2.703,80
13/03/2024 EMPENHO: 393
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº301/24, E NF ANEXA.
438,20
13/03/2024 EMPENHO: 218
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
92,59
13/03/2024 EMPENHO: 225
37.602.987/0001-24
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
7.000,00
13/03/2024 EMPENHO: 97
607.XXX.XXX-00
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
3.400,00
13/03/2024 EMPENHO: 98
131.XXX.XXX-73
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
3.150,00
13/03/2024 EMPENHO: 156
099.XXX.XXX-05
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
1.650,00
13/03/2024 EMPENHO: 245
099.XXX.XXX-05
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 02/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
1.485,00
13/03/2024 EMPENHO: 246
099.XXX.XXX-05
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 02/2024. CONFORME RELTÓR [...]
1.650,00
13/03/2024 EMPENHO: 37
027.XXX.XXX-61
MARCOS CEZAR DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
36,00
13/03/2024 EMPENHO: 172
070.XXX.XXX-62
MICHAEL SILVA ANGELIM
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, REFERENTE [...]
1.517,80
13/03/2024 EMPENHO: 177
040.XXX.XXX-58
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS 0 [...]
1.108,80
13/03/2024 EMPENHO: 179
027.XXX.XXX-61
MARCOS CEZAR DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
954,74

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