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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 8974 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
15/04/2024 EMPENHO: 638
027.XXX.XXX-39
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE UMA REUNIÃO MO SEBRAE E REPRESENTANTES DA ROTA DO MEIO DO SERTÃO. CONFORME [...]
200,00
15/04/2024 EMPENHO: 599
118.XXX.XXX-97
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº405/24, E NF ANEXA.
1.412,00
15/04/2024 EMPENHO: 601
143.XXX.XXX-27
ANA LARISSA TAVARES ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO l E ll ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
1.412,00
15/04/2024 EMPENHO: 602
156.XXX.XXX-17
FELIPE SOUZA MENDES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
800,00
15/04/2024 EMPENHO: 603
026.XXX.XXX-56
MANOEL ALVES PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº402/24, E NF ANEXA.
1.412,00
15/04/2024 EMPENHO: 632
700.XXX.XXX-10
ROGERIO DO NASCIMENTO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 335/24 E NF ANEXA.
370,00
15/04/2024 EMPENHO: 637
071.XXX.XXX-29
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº454/24 [...]
1.960,00
15/04/2024 EMPENHO: 639
099.XXX.XXX-17
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
1.412,00
15/04/2024 EMPENHO: 677
091.XXX.XXX-48
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CO [...]
474,00
15/04/2024 EMPENHO: 632
106.XXX.XXX-93
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº72/24.ANEXA
1.412,00
15/04/2024 EMPENHO: 633
117.XXX.XXX-10
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº73/24.ANEXA
1.412,00
15/04/2024 EMPENHO: 613
050.XXX.XXX-22
RONALDO JOAO DE SOUZA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINA RETORESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 01/03 À 19/03/2024 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI [...]
1.000,00
15/04/2024 EMPENHO: 650
104.XXX.XXX-08
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 03/2024. CO [...]
1.412,00
15/04/2024 EMPENHO: 203
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
411,50
15/04/2024 EMPENHO: 204
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
617,25
15/04/2024 EMPENHO: 206
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
370,35
15/04/2024 EMPENHO: 207
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, [...]
860,30
15/04/2024 EMPENHO: 208
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS( centro de refe [...]
368,70
15/04/2024 EMPENHO: 209
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, confor [...]
245,80
15/04/2024 EMPENHO: 210
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(serviço de conv [...]
245,80
15/04/2024 EMPENHO: 212
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, vassoura, rodo de plastico, balde plastico, saco d [...]
4.500,00
15/04/2024 EMPENHO: 636
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA OS CENTROS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº510/24, E NF ANEXA.
1.530,00
15/04/2024 EMPENHO: 614
41.763.469/0001-60
MARNILDE GOMES SARAIVA DE OLIVEIRA LTDA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA. CONT. N°034/2 [...]
20.262,64
15/04/2024 EMPENHO: 519
048.XXX.XXX-88
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. C [...]
1.412,00
15/04/2024 EMPENHO: 579
119.XXX.XXX-95
MARILIA MARLUCE DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
1.412,00
15/04/2024 EMPENHO: 581
018.XXX.XXX-32
LUZIA DA SILVA FELIX
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
1.412,00
15/04/2024 EMPENHO: 582
048.XXX.XXX-93
CRISTINA ALVES PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
1.412,00
15/04/2024 EMPENHO: 586
078.XXX.XXX-05
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
1.412,00
15/04/2024 EMPENHO: 373
18.910.555/0001-36
CONSULTÓRIO MÉDICO DRA. CAROLINE TELES EIRELI ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE CICERA ADELIA LUCAS DA SILVA, CONF. NF ANEXA.
600,00
12/04/2024 EMPENHO: 629
044.XXX.XXX-52
ROZALVO FRANCISCO DE OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO.
350,00

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