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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 9032 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
06/06/2024 EMPENHO: 537
03.757.098/0001-14
CIPEVASF CIRURGIÕES PEDIATRICOS DO VALE
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXERESE DE CISTO TIREOGLOSSO NA MENOR ANA LARA ALVES DE ALENCAR, CONFORME A CI 662/24 E NOTA 2574.
2.346,25
06/06/2024 EMPENHO: 546
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA PÉLVICA NA PACIENTE MARIA GERALDA FELIZARDO COSTA DINIZ, CONFORME A CI 666/24 E NOTA 10452.
540,00
05/06/2024 EMPENHO: 346
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
553,05
05/06/2024 EMPENHO: 1028
071.XXX.XXX-05
JAYR HASTOR DE SA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.?
300,00
05/06/2024 EMPENHO: 1030
032.XXX.XXX-67
ROSIMAR MARIA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.?
450,00
05/06/2024 EMPENHO: 1032
007.XXX.XXX-04
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.
450,00
05/06/2024 EMPENHO: 1033
907.XXX.XXX-91
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA MARIA DO SOCORRO DE SÁ PEREIRA SARAIVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.
450,00
05/06/2024 EMPENHO: 1035
907.XXX.XXX-53
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.
450,00
05/06/2024 EMPENHO: 1236
043.XXX.XXX-65
HEDER BEZERRA TAVARES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº926/24. ANEXA.
810,00
05/06/2024 EMPENHO: 935
020.XXX.XXX-19
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº217/24.
420,00
05/06/2024 EMPENHO: 337
027.XXX.XXX-36
MARCIA FREIRE BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 329/24
1.412,00
05/06/2024 EMPENHO: 339
710.XXX.XXX-68
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. [...]
1.412,00
05/06/2024 EMPENHO: 340
054.XXX.XXX-23
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. [...]
1.412,00
05/06/2024 EMPENHO: 345
280.XXX.XXX-42
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.
1.412,00
05/06/2024 EMPENHO: 357
059.XXX.XXX-58
MARIA CUSTODIA MATIAS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024,conforme [...]
2.000,00
05/06/2024 EMPENHO: 359
039.XXX.XXX-09
MAGDA FREIRE PEREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C [...]
1.412,00
05/06/2024 EMPENHO: 366
102.XXX.XXX-20
MARIA EDUARDA DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C [...]
1.412,00
05/06/2024 EMPENHO: 367
095.XXX.XXX-10
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MAIO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 321/24
1.412,00
05/06/2024 EMPENHO: 771
050.XXX.XXX-22
RONALDO JOAO DE SOUZA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. CONFORME C.I Nº 92/2024 ANEXA.
1.800,00
05/06/2024 EMPENHO: 498
111.XXX.XXX-14
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO [...]
1.412,00
05/06/2024 EMPENHO: 171
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
203,95
05/06/2024 EMPENHO: 172
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
39.840,53
05/06/2024 EMPENHO: 107
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
9.968,72
05/06/2024 EMPENHO: 120
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
13.277,76
05/06/2024 EMPENHO: 348
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (NÃO VINCULADOS) SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
1.412,00
05/06/2024 EMPENHO: 425
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
2.974,04
05/06/2024 EMPENHO: 368
095.XXX.XXX-88
MARIA DANIELY LEANDRO ALVES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TEMPEROS PARA MANUTENÇAO DAS REFEIÇOES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 347/24
320,00
05/06/2024 EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
22,50
05/06/2024 EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
250,00
05/06/2024 EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
722,50

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