Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
05/08/2024 |
EMPENHO: 1250
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA: 02 (DUAS) TROCAS DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, 02 (DU [...]
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750,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1298
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº180/24.
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600,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1299
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº181/24.
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390,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1257
JOSE ADRIANO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES JULHO/2024. CONFORME CI Nº530/24.
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570,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1259
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CUSTO DE DEPOSIÇÃO AMBIENTAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NA CIDADE DE BEZERROS, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2024. CONFORME DOCUME [...]
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540,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1260
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 29/07/2024 A 31/07/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA SANAR DÚVIDAS RELACIONADAS AO NOSSO S [...]
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810,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1252
JOSE FERREIRA DA SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A (13) TREZE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO. NO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº532/24.
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790,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1244
GISELLYA DA SILVA BRAZ
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS AGRICULTORES NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NO DIA 24 DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº176/24.
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460,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1275
RONALDO JOAO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2024. CONFORME C.I Nº175/2024 ANEXA.
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1.800,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1249
GERALDO DA SILVA LEAL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SERVIÇOS PUBLICOS. REF. AO MES JULHO/2024. CI Nº524/24.
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2.000,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1251
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº526/24.
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170,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1253
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E OMOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA. REF. AO MES [...]
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604,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1254
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº527/24.
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1.412,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1255
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE JULHO/2024. [...]
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1.412,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1256
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE JUHHO DE 2024. CONF. C.I. N°529/24.
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1.412,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1307
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) LÂMPADAS FAROL H4 NACIONAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº539/24.
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377,62 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1291
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 07/2024, CONF. C.I. N°333/24 E NF ANEXA.
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900,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1577
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURA E ACABAMENTOS) NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
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220,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1580
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO - JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA COM PROFISSIONAIS DA E [...]
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530,00 |
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05/08/2024 |
EMPENHO: 1583
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DESTINADA AS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1238/24, [...]
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1.422,00 |
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04/08/2024 |
EMPENHO: 1205
ALLAN DINIZ XAVIER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A 1ª PEGA DE BOI NO MATO QUE ACONTECERÁ NO SÍTIO SÃO JOAQUIM - RANCHO SÃO JORGE DIA 04 DE AGOSTO DE 2024., PAG. CO [...]
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2.000,00 |
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03/08/2024 |
EMPENHO: 889
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA VEÍCULO FIORINO QYL 0B39 QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1015/24 E NOTA FISCAL 117055.
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321,60 |
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02/08/2024 |
EMPENHO: 840
MARIA CEZAR DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO A [...]
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700,00 |
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02/08/2024 |
EMPENHO: 831
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA ANA KARINA FEITOZA ROCHA GOMES, CONFORME CI 947/2024
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800,00 |
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02/08/2024 |
EMPENHO: 1744
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, NAS DATAS 13, 14, 27 E 28 DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1279/24 E NF ANEXA [...]
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3.500,00 |
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02/08/2024 |
EMPENHO: 1743
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1272/24E NF ANEXA.
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450,00 |
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02/08/2024 |
EMPENHO: 1681
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
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450,00 |
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02/08/2024 |
EMPENHO: 1316
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTORBOMBA SUBMERSA - SISTEMA SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, MOTORBOMBA SUBMERSA - [...]
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4.480,00 |
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02/08/2024 |
EMPENHO: 1261
CICERO EDINALDO SOBRAL
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MACENÁRIA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO E GABINETE. CONFORME CI Nº98/24.
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957,00 |
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02/08/2024 |
EMPENHO: 1231
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PAA), E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº174/24.
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1.412,00 |
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