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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 6564 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 941 - DATA: 14/08/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 08/2024. CONFORME A CI 1097/24 E NOTA 30.
1.000,00 4.142,00 4.142,00
EMPENHO: 942 - DATA: 14/08/2024
DROGARIA SOCORRO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITES PARA CONSUMO INFANTIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME A CI 1096/24 E NOTA 1.353.
4.322,24 28.843,39 3.400,00
EMPENHO: 943 - DATA: 14/08/2024
ELENA MARIA DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
4.236,00 9.101,00 9.101,00
EMPENHO: 944 - DATA: 14/08/2024
JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1100/24 E NOTA 140002671.
1.050,00 18.340,00 18.340,00
EMPENHO: 945 - DATA: 14/08/2024
JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1099/24 E NOTA 140002672.
1.050,00 3.600,00 3.600,00
EMPENHO: 1946 - DATA: 13/08/2024
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
FUNDEB 30%
VALOR REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SENHORA ANTONIA DE SOUZA E SILVA PARA GRAVATA/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1507/24, E [...]
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 1575 - DATA: 12/08/2024
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 58 [...]
4.300,00 5.712,00 5.712,00
EMPENHO: 1576 - DATA: 12/08/2024
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREVEITURA. CONF. CI N°407/24.
422,00 1.834,00 1.834,00
EMPENHO: 1577 - DATA: 12/08/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA, 01 MOTORBOMBA SUBMERSA DE 1,5cv OITICICA, (CABLOCO) 01 MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 1,0 CV [...]
2.748,00 2.968,00 2.968,00
EMPENHO: 1939 - DATA: 12/08/2024
JUCELINA MARIANA SA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
1.250,00 1.250,00 1.250,00
EMPENHO: 1940 - DATA: 12/08/2024
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
1.250,00 1.250,00 1.250,00
EMPENHO: 1942 - DATA: 12/08/2024
ISRAEL SIMAO DA SILVA
FUNDEB 30%
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1446/24, E NF ANEXA.
2.422,00 2.422,00 0,00
EMPENHO: 1944 - DATA: 12/08/2024
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS AO SR DEJAKSON SOUSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1503/24, E NF ANEXA.
750,00 750,00 750,00
EMPENHO: 1945 - DATA: 12/08/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
FUNDEB 30%
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1504/24, E NF ANEXA.
450,00 450,00 450,00
EMPENHO: 1938 - DATA: 12/08/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1462/24, E NF ANEXA.
2.201,26 2.201,26 2.201,26
EMPENHO: 1941 - DATA: 12/08/2024
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
250,00 250,00 0,00
EMPENHO: 1943 - DATA: 12/08/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1464/24, E NF ANEXA.
3.401,40 3.401,40 3.401,40
EMPENHO: 592 - DATA: 12/08/2024
MARIA CUSTODIA MATIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024,confor [...]
2.000,00 7.794,00 7.794,00
EMPENHO: 593 - DATA: 12/08/2024
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. CON [...]
2.200,00 5.012,00 5.012,00
EMPENHO: 594 - DATA: 12/08/2024
DANIELA LIMA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 575/24
2.000,00 5.867,00 5.867,00
EMPENHO: 595 - DATA: 12/08/2024
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 18/2024 [...]
1.412,00 4.769,00 4.769,00
EMPENHO: 596 - DATA: 12/08/2024
MAGDA FREIRE PEREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 09/2024 [...]
1.412,00 5.842,00 5.842,00
EMPENHO: 597 - DATA: 12/08/2024
MARCIA FREIRE BEZERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 583/24
1.412,00 6.732,00 6.732,00
EMPENHO: 598 - DATA: 12/08/2024
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA F [...]
3.900,00 9.487,73 9.487,73
EMPENHO: 599 - DATA: 12/08/2024
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 14/2024 [...]
1.412,00 9.343,00 9.343,00
EMPENHO: 600 - DATA: 12/08/2024
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 13/2024 [...]
1.412,00 7.424,55 7.424,55
EMPENHO: 601 - DATA: 12/08/2024
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 12/2024 [...]
1.412,00 17.001,17 17.001,17
EMPENHO: 602 - DATA: 12/08/2024
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
500,00 52.240,00 52.240,00
EMPENHO: 603 - DATA: 12/08/2024
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme cont [...]
1.412,00 5.821,73 5.821,73
EMPENHO: 604 - DATA: 12/08/2024
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do (CREAS) relat [...]
3.120,00 34.768,96 34.768,96

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