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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 4830 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 958 - DATA: 19/06/2025
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2025.
17.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 957 - DATA: 19/06/2025
MARIA LETICIA SILVA SÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINIS [...]
14.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 956 - DATA: 19/06/2025
THAIS CARMO SOUZA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2025.
17.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 955 - DATA: 19/06/2025
IZAIAS MATIAS SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NA ACADEMIA DA SAÚDE, COM A DEMANDA ESPONTÂNEA E AGENDADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO AD [...]
14.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 954 - DATA: 19/06/2025
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 64/2025.
7.590,00 0,00 0,00
EMPENHO: 953 - DATA: 19/06/2025
ROSIVALDO PEREIRA DE MORAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO AMBULATÓRIAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 63/2025.
27.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 952 - DATA: 19/06/2025
LOGON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 68/2025, PROC. ADM. 39/2025, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 15/20 [...]
18.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 951 - DATA: 19/06/2025
EVILLYN LORAINY SILVA DE MORAES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS E FAXINA DO PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CON [...]
7.590,00 0,00 0,00
EMPENHO: 950 - DATA: 19/06/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
861,74 0,00 0,00
EMPENHO: 949 - DATA: 19/06/2025
MANOEL JOSE DE LIMA NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
312,10 0,00 0,00
EMPENHO: 948 - DATA: 19/06/2025
LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
454,55 0,00 0,00
EMPENHO: 947 - DATA: 19/06/2025
MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
454,55 0,00 0,00
EMPENHO: 946 - DATA: 19/06/2025
LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
1.478,20 0,00 0,00
EMPENHO: 945 - DATA: 19/06/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 977/2025
1.497,70 0,00 0,00
EMPENHO: 955 - DATA: 18/06/2025
JOSE HELIO DE SOUZA
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NO TRADICIONAL "FORRÓ PINGO DO MEIO DIA EM GROSSOS", NO DIA 29 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº16/25.
2.640,00 0,00 0,00
EMPENHO: 954 - DATA: 18/06/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRODUÇÃO/CONFECÇÃO DE LETREIRO COMEMORATIVO JUNINO "VERDEJANTE" DESTINADO AO USO NO PATIO DE EVENTOS DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU NA COHAB [...]
3.200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 961 - DATA: 18/06/2025
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
11.676,00 0,00 0,00
EMPENHO: 960 - DATA: 18/06/2025
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
11.676,00 0,00 0,00
EMPENHO: 959 - DATA: 18/06/2025
Odilon José da Silva
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
11.676,00 0,00 0,00
EMPENHO: 958 - DATA: 18/06/2025
CICERO EDINALDO SOBRAL
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS S [...]
10.626,00 0,00 0,00
EMPENHO: 957 - DATA: 18/06/2025
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
10.626,00 0,00 0,00
EMPENHO: 956 - DATA: 18/06/2025
JULIANO BENTO DA SILVA
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
10.373,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1315 - DATA: 18/06/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº912/25 E NF ANE [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1314 - DATA: 18/06/2025
MARIA JOSILANIA DA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 944 - DATA: 18/06/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QYS9D93, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME A [...]
521,34 0,00 0,00
EMPENHO: 943 - DATA: 18/06/2025
IDFACE LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 29 PANORÂMICAS CONFORME A CI 975/2025.
2.030,00 0,00 0,00
EMPENHO: 942 - DATA: 18/06/2025
ERIKA BARROS DE SA TORRES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, NA CIDADE DE BELO JARD [...]
60,00 0,00 0,00
EMPENHO: 941 - DATA: 18/06/2025
ERIKA BARROS DE SA TORRES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, NA CIDADE DE BELO JAR [...]
300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1313 - DATA: 17/06/2025
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1312 - DATA: 17/06/2025
JULIANA MARIA DA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº913/25, E NF ANEXA.
1.518,00 0,00 0,00

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