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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2024 Foram encontradas 6515 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
20/03/2024 EMPENHO: 478
RECH AGRICOLA S/A
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS (BORDA CORTANTE PATROL 140M12M CURVA) PARA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº56/24.
796,00
20/03/2024 EMPENHO: 141
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOPR DO CREDOR REFERENTE AOA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO ME [...]
260,00
20/03/2024 EMPENHO: 145
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de JANEIRO [...]
282,48
20/03/2024 EMPENHO: 146
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de JANEIRO de 2024, com ve [...]
348,90
20/03/2024 EMPENHO: 147
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(açucar cristal, arroz, biscoito cream, cafe,colorifico,refrigerante, condi [...]
12.074,00
20/03/2024 EMPENHO: 148
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
26,11
20/03/2024 EMPENHO: 149
COMPESA - AGUA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês 02/2024 c [...]
84,28
20/03/2024 EMPENHO: 138
JOSE ALEX DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudanças [...]
2.050,00
20/03/2024 EMPENHO: 142
JOSE WILDES MARTINS - ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de QUENTINHAS ISOPOR 102 TOTAL PLAST, para atender as necessidades da (COZINHA COMUNITÁRIA), conforme doc [...]
198,00
20/03/2024 EMPENHO: 143
LAYLA DE SÁ BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇ [...]
237,00
20/03/2024 EMPENHO: 144
ERIC DE CARVALHO FALCAO - ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(uma) PANELA PRESSAO 10L PANELUX ORMEL PARA A COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 138/24
204,00
20/03/2024 EMPENHO: 139
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de conserto do freezer para o CRAS realizada no mês de MARÇO de 2024, conforme documentação anexa.C.I [...]
495,00
20/03/2024 EMPENHO: 140
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 140/24
876,62
20/03/2024 EMPENHO: 151
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2024 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
132,53
20/03/2024 EMPENHO: 204
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE LABORATORIAL, DO TIPO ANALISADOR BIOQUÍMICO E ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 061, [...]
133.490,00
19/03/2024 EMPENHO: 636
ETHNI SILVA PROCUÇÕES E EVENTOS LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "ELIAS SILVA" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 1:30 (UMA HORA E T [...]
50.000,00
19/03/2024 EMPENHO: 497
RONALDO MARINS
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº59/24.
4.250,00
19/03/2024 EMPENHO: 498
RONALDO MARINS
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº60/24.
4.480,00
19/03/2024 EMPENHO: 496
RONALDO MARINS
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº58/24.
712,25
19/03/2024 EMPENHO: 291
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 319/24.
3.475,00
19/03/2024 EMPENHO: 472
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JUNTA HOMICINETICA E COIFA. VEICULO DE PLACA PGH 6619 STRADA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº54/2024.
295,00
19/03/2024 EMPENHO: 481
FERNANDO MATIAS LEITE 08871082451
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº161/24.
410,00
19/03/2024 EMPENHO: 467
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REUNIÃO NO SISAR, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
200,00
19/03/2024 EMPENHO: 468
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APICULTORES NA CIDADE DE PARNAMIRIM, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
400,00
19/03/2024 EMPENHO: 469
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE E A ASAP (ASSOCIAÇÃO AGROECOLOG [...]
200,00
19/03/2024 EMPENHO: 471
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº111/24
737,00
19/03/2024 EMPENHO: 465
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE INSTALAÇÃO ELETRICA NA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. C.I. N°48/24 E NF ANEXA.
318,00
19/03/2024 EMPENHO: 460
LOURIVAL ALVES DA COSTA NETO
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPORT (COMERCIAL), DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, PARA VIDEO INSTITUCIONAL DE 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO P [...]
211,00
19/03/2024 EMPENHO: 409
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº318/24, E NF [...]
6.000,00
19/03/2024 EMPENHO: 412
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº319/24, E NF ANEXA.
5.300,00

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