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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 7939 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 1884 - DATA: 21/11/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
5.250,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1883 - DATA: 21/11/2025
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.088,61 KM ( [...]
6.955,07 0,00 0,00
EMPENHO: 3042 - DATA: 21/11/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACA RTD2D84, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
106,00 0,00 0,00
EMPENHO: 3040 - DATA: 21/11/2025
ADJANE PEREIRA NETO.
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR, DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
245,00 0,00 0,00
EMPENHO: 3039 - DATA: 21/11/2025
RANILSON ALVES PEREIRA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº2114/25. ANEXA.
2.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 3038 - DATA: 21/11/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2103/25. NOTA Nº3387. ANEXA.
60.261,55 0,00 0,00
EMPENHO: 3033 - DATA: 21/11/2025
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 3037 - DATA: 21/11/2025
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
172,18 0,00 0,00
EMPENHO: 3036 - DATA: 21/11/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2104/25. NOTA Nº3388,ANEXA.
24.710,90 0,00 0,00
EMPENHO: 3035 - DATA: 21/11/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2122/25 E NF ANEXA.
813,67 0,00 0,00
EMPENHO: 3034 - DATA: 21/11/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2123/25 E NF ANEXA.
531,13 0,00 0,00
EMPENHO: 3032 - DATA: 21/11/2025
JUNIO SOUZA DA SILVA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I E NF ANEXA.
120,00 0,00 0,00
EMPENHO: 3041 - DATA: 21/11/2025
RANILSON ALVES PEREIRA
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE MATILDE ANTONIA, CONF. CONSTA EM NF Nº28708. ANEXA. [...]
300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 3031 - DATA: 21/11/2025
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS CRECHES, CONF. C.I E NF ANEXA.
2.632,00 0,00 0,00
EMPENHO: 3030 - DATA: 21/11/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC 2025, DAS CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2120/25 E NF ANEX [...]
3.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 842 - DATA: 21/11/2025
FERNANDO ALVES DE SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo modelo CARGA CAMINHONETE de placa SV13F88, para fazer 1(uma) mudança de uma família em [...]
1.280,00 0,00 0,00
EMPENHO: 841 - DATA: 21/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL . COMP. 11/25
666,67 0,00 0,00
EMPENHO: 840 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA, COMP. 11/25
400,00 0,00 0,00
EMPENHO: 839 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS, COMP. 11/25
2.125,20 0,00 0,00
EMPENHO: 838 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL, COMP. 11/25
16.503,98 0,00 0,00
EMPENHO: 837 - DATA: 21/11/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor referente ao pagamento de 1 (um) veículo de passeio, sem motorista e sem combustível para atender as ncessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de Verdejante - PE. [...]
4.300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 836 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 11/25
12.201,10 0,00 0,00
EMPENHO: 835 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ COMP. 11/25
1.897,50 0,00 0,00
EMPENHO: 834 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA, COMP. 11/25
3.036,00 0,00 0,00
EMPENHO: 833 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA, COMP. 11/25
2.125,20 0,00 0,00
EMPENHO: 832 - DATA: 21/11/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesas de viagem como motorista para a Itaporanga/Paraíba, dia 18/11/2025 a serviço d [...]
200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 831 - DATA: 21/11/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
3.488,00 0,00 0,00
EMPENHO: 830 - DATA: 21/11/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (PROJ. ATIVIDADE 2081 - SERV [...]
1.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 829 - DATA: 21/11/2025
MANOEL MARIANO NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 828 - DATA: 21/11/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Recife/PE dia 26/11/2025 a serviço da [...]
300,00 0,00 0,00

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