lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 3546 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 1164 - DATA: 26/05/2025
ALLYSSON PEDRO DOS SANTOS E SA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº785/25, E NF ANEXA.
2.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1161 - DATA: 26/05/2025
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
4.265,17 0,00 0,00
EMPENHO: 1241 - DATA: 26/05/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PDH8740, PAG. CONF. CI Nº841/25, E NF ANEXA.
1.046,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1239 - DATA: 26/05/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº 837/25 E NF ANEXA.
3.642,18 0,00 0,00
EMPENHO: 1238 - DATA: 26/05/2025
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO PCA REGIONAL, C.I Nº 839/25.
60,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1237 - DATA: 26/05/2025
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO PCA REGIONAL, C.I Nº 840/25.
60,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1236 - DATA: 26/05/2025
PAULO ANTONIO ALVES
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ÁRVORES DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. C.I Nº 836/25.
380,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1235 - DATA: 26/05/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DO CONCURSO LER BEM/2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 834/25 E NF ANEXA.
850,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1234 - DATA: 26/05/2025
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MOVEIS VELHOS DAS ESCOLAS OSMUNDO, ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº835/25, E NF ANEXA.
2.200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1225 - DATA: 26/05/2025
JOSÉ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO SOBRE O EJA, CONF. C.I Nº 826/25.
450,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1213 - DATA: 26/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº814/25, ENF ANEXA.
1.090,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1212 - DATA: 26/05/2025
MATEUS DA SILVA TIBURTINO
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº818/25, E NF ANEXA.
1.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1208 - DATA: 26/05/2025
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº822/25, E NF ANEXA.
250,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1204 - DATA: 26/05/2025
JOEL DA SILVA MAURICIO
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº823/25, E NF ANEXA.
265,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1202 - DATA: 26/05/2025
JORGE HENRIQUE DA SILVA SÁ
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº817/25 E NF ANEXA.
255,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1159 - DATA: 26/05/2025
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
4.724,51 0,00 0,00
EMPENHO: 1158 - DATA: 26/05/2025
FRIGOBOI LTDA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº56/2025- 4º PEDIDO-FME. PROC. LIC. [...]
19.113,90 0,00 0,00
EMPENHO: 1157 - DATA: 26/05/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS POFISSIONAIS DA EDUCÇÃO NA FLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº786/25 E NF ANEXA.
800,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1156 - DATA: 26/05/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº787/25 E NF ANEXA.
1.520,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1155 - DATA: 26/05/2025
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA EM ANEXO. PAG. CONF. CI Nº788 [...]
952,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1153 - DATA: 26/05/2025
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES, COORDENADORES, E SECRETARIOS DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E A RECOMPOSIÇÃO DAS AP [...]
2.600,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1222 - DATA: 26/05/2025
EDEILDO BARROS DA SILVA
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº806/25, E NF ANEXA.
540,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1221 - DATA: 26/05/2025
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº804/25, E NF ANEXA.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1220 - DATA: 26/05/2025
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº803/25, E NF AN [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1219 - DATA: 26/05/2025
MAIANE ROSIENE DA SILVA
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1218 - DATA: 26/05/2025
CRISTINA ALVES PEREIRA
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. C [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1216 - DATA: 26/05/2025
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº809/25, E NF ANEXA.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1215 - DATA: 26/05/2025
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº802/25, E NF ANEXA.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1162 - DATA: 26/05/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDIA CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 05/2025.
7.867,54 0,00 0,00
EMPENHO: 1240 - DATA: 26/05/2025
FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC Nº 958071-4 CONF. CONSTA GRU ANEXA. PAG. CONF. CI Nº842/25.
967,50 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024