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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 6564 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 239 - DATA: 11/03/2024
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 230/24
2.561,05 11.191,05 11.191,05
EMPENHO: 618 - DATA: 08/03/2024
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, DE SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES NAS FESTAS DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ENTRE OS DIAS 2 [...]
2.317,00 6.781,36 6.781,36
EMPENHO: 619 - DATA: 08/03/2024
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, SEGURANÇAS, POLICIAIS MILITARES NO ENCONTRO DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA QUE ACONTECEU PELAS RUAS [...]
1.686,00 5.098,00 5.098,00
EMPENHO: 713 - DATA: 08/03/2024
GENIVAL ARAUJO SILVA.
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO ATE A CIDADE DE PETROLINA NO DIA 23/03/2024 CONF. CONSTA EM NF ANEXA.???????????????????????? C [...]
3.150,00 5.325,45 5.325,45
EMPENHO: 714 - DATA: 08/03/2024
GILBERTO GIL PEREIRA
DIRETORIA DE ESPORTES
Referente aos serviços de transporte dos jogadores do time de Verdejante ate a cidade de Araripina , para participar de um campeonato .??? c.i nº 558/24
2.350,00 3.231,30 3.231,30
EMPENHO: 715 - DATA: 08/03/2024
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
53.744,39 54.976,30 54.976,30
EMPENHO: 716 - DATA: 08/03/2024
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
1.858,78 2.931,58 2.931,58
EMPENHO: 717 - DATA: 08/03/2024
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
12.330,57 12.765,57 12.765,57
EMPENHO: 718 - DATA: 08/03/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO.
800,00 4.189,30 4.189,30
EMPENHO: 617 - DATA: 07/03/2024
VALERIA DE SOUZA ALVES
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA AO CIRCO DOS CARETAS DE VERDEJANTE NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°314/24 E NF ANEXA.
738,00 14.574,49 14.574,49
EMPENHO: 712 - DATA: 07/03/2024
GENIVAL ARAUJO SILVA.
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSNINO ATE A CIDADE DE PETROLINA, EM 25/03, CONF. CONSTA EM C.I Nº 556/24 E NF ANEXA.
3.150,00 6.654,50 6.654,50
EMPENHO: 616 - DATA: 06/03/2024
IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM DEZ. DE 2023 CONF. FATURA ANEXA
956,94 10.371,55 10.371,55
EMPENHO: 705 - DATA: 06/03/2024
CARLOS DA SILVA GOMES
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, C.I Nº 583/24 E NF ANEXA.
750,00 4.799,02 4.799,02
EMPENHO: 706 - DATA: 06/03/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E SOLDA DOS PORTÕES INTERNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 777/24.
1.200,00 10.437,07 10.437,07
EMPENHO: 707 - DATA: 06/03/2024
GILBERTO GIL PEREIRA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
Referente aos serviços de transporte da equipe da Diretoria de Ensino até a cidade de Recife, para tratar de assuntos dessa secretaria .????????? C.i nº 562/24 e nf anexa.
2.595,36 4.515,36 4.515,36
EMPENHO: 708 - DATA: 06/03/2024
EDJESSICA DA SILVA BRANDAO
FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS CLEMENTINO NOGUEIRA E JOSE PAULINO, C.I Nº 563/24 E NF ANE [...]
2.650,00 5.440,00 5.440,00
EMPENHO: 709 - DATA: 06/03/2024
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
FUNDEB 30%
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.?????????????? C.I Nº 559/2 [...]
1.412,00 2.852,00 2.802,00
EMPENHO: 710 - DATA: 06/03/2024
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
FUNDEB 30%
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALOVES DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.?????????????? C. [...]
1.412,00 25.715,64 25.715,64
EMPENHO: 711 - DATA: 06/03/2024
CARLOS LUIZ DA SILVA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, SENDO REALIZADO 4.625 DIGITALIZACOES, [...]
2.150,00 8.804,24 8.804,24
EMPENHO: 602 - DATA: 05/03/2024
REGINALDO DANIEL DAMASCENA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) PARA 33H (TRINTA E TRES) HORAS DE SERVIÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO NOS SITIOS CARRANCUDO, SAO JOSE E RIACHINHO, CONF. C.I [...]
5.940,00 52.240,00 52.240,00
EMPENHO: 603 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7047746129 COMP. 02/2024.
2.017,73 5.821,73 5.821,73
EMPENHO: 604 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 929989023, COMP. 02/2024.
1.098,96 34.768,96 34.768,96
EMPENHO: 605 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7025448353, COMP. 02/2024.
137,12 3.089,43 3.089,43
EMPENHO: 606 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 1016065028, COMP. 02/2024.
141,42 1.952,20 1.952,20
EMPENHO: 607 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7043622093, COMP. 02/2024.
249,82 4.321,82 4.321,82
EMPENHO: 608 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7033308250, COMP. 02/2024.
348,50 2.288,50 1.868,50
EMPENHO: 609 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7041662713, COMP. 02/2024.
133,14 2.025,14 2.025,14
EMPENHO: 610 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7036678911, COMP. 02/2024.
30,22 3.211,65 3.211,65
EMPENHO: 611 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7047374019, COMP. 02/2024.
101,25 2.393,25 2.393,25
EMPENHO: 612 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA CONTRATO Nº 7036299864, COMP. 01/2024.
31,15 3.933,15 3.933,15

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