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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2044 registros
Dados atualizados em: 19/04/2025 - 15:00:20
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
31/01/2025 EMPENHO: 74
109.XXX.XXX-86
CICERA PEREIRA ALVES BRINGEL
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
336,00
31/01/2025 EMPENHO: 75
888.XXX.XXX-20
NEILSON ALVES BRINGEL
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
336,00
31/01/2025 EMPENHO: 76
708.XXX.XXX-79
DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
551,00
31/01/2025 EMPENHO: 77
077.XXX.XXX-39
OLÍVIO HENRIQUE CARVALHO E SÁ
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
336,00
31/01/2025 EMPENHO: 78
109.XXX.XXX-65
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
210,00
31/01/2025 EMPENHO: 79
476.XXX.XXX-98
THAIS CARMO SOUZA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
600,00
31/01/2025 EMPENHO: 81
100.XXX.XXX-18
TARCISIO ARAUJO TAVARES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
336,00
31/01/2025 EMPENHO: 82
089.XXX.XXX-40
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
551,00
31/01/2025 EMPENHO: 83
099.XXX.XXX-06
VANESSA FERREIRA GONDIM
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
551,00
31/01/2025 EMPENHO: 166
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
5.499,99
31/01/2025 EMPENHO: 167
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF ENF. PISO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
5.624,83
31/01/2025 EMPENHO: 168
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
1.833,33
31/01/2025 EMPENHO: 176
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ENF. PISO HPP VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
1.518,00
31/01/2025 EMPENHO: 189
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATADOS PSF SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
1.113,20
31/01/2025 EMPENHO: 96
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS ENS. FUND.FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
1.713,00
31/01/2025 EMPENHO: 29
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
1.583,00
31/01/2025 EMPENHO: 147
111.XXX.XXX-12
AUGUSTO ALEF DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA, BRAÇAL, PARA PODAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA BASE DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAÚDE
160,00
31/01/2025 EMPENHO: 147
111.XXX.XXX-12
AUGUSTO ALEF DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA, BRAÇAL, PARA PODAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA BASE DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAÚDE
160,00
31/01/2025 EMPENHO: 130
122.XXX.XXX-10
APARECIDA MACIEL SANTOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO AO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°11/25 E NF ANEXA.
2.000,00
31/01/2025 EMPENHO: 3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
616,67
31/01/2025 EMPENHO: 3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
616,67
31/01/2025 EMPENHO: 185
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
2.252,39
31/01/2025 EMPENHO: 185
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
2.252,39
31/01/2025 EMPENHO: 3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
506,00
31/01/2025 EMPENHO: 6
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
506,00
31/01/2025 EMPENHO: 3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
506,00
31/01/2025 EMPENHO: 6
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
506,00
31/01/2025 EMPENHO: 84
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
12.989,17
31/01/2025 EMPENHO: 85
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
2.467,76
31/01/2025 EMPENHO: 87
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
118.765,19

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