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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 8974 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/09/2024 EMPENHO: 1415
705.XXX.XXX-31
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°360/24.
1.412,00
10/09/2024 EMPENHO: 1324
076.XXX.XXX-80
ANTONIO LEANDRO LIMA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BAMDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES", NO DIA 17 DE AGOSTO/2024, NO [...]
630,00
10/09/2024 EMPENHO: 1388
116.XXX.XXX-98
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE AGOSTO DE 2024. CONF. CI Nº475/24.
1.420,00
10/09/2024 EMPENHO: 1390
100.XXX.XXX-09
MARIA DE FATIMA DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES AGOSTO/2024. CONF. CI Nº474/24.
1.680,00
10/09/2024 EMPENHO: 1443
535.XXX.XXX-10
JOSE HELIO PIRES DE SA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N° 445/24, REF. AO MES AGOSTO/2024.
1.412,00
10/09/2024 EMPENHO: 1452
123.XXX.XXX-31
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 08/2024.
2.110,00
10/09/2024 EMPENHO: 1455
171.XXX.XXX-65
MELISSA DO CARMO MATIAS
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES AGOSTO/2024.
1.412,00
10/09/2024 EMPENHO: 1467
074.XXX.XXX-94
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 08/2024.
1.412,00
10/09/2024 EMPENHO: 2040
25.053.861/0001-69
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 149/20 [...]
7.428,04
10/09/2024 EMPENHO: 1371
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VEIRA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE HIT TAMPA LATERAL TRAMBULADOR PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº192/24.
32,40
10/09/2024 EMPENHO: 1
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
0209 - FUNPREV.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
2.925,00
10/09/2024 EMPENHO: 2
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO
0209 - FUNPREV.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
3.510,00
10/09/2024 EMPENHO: 1483
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 08/2024.
47.968,03
10/09/2024 EMPENHO: 425
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
5.798,04
10/09/2024 EMPENHO: 684
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
15.155,72
10/09/2024 EMPENHO: 1005
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL( NÃO VINCULADOS) COMP. 08/2024.
2.948,08
10/09/2024 EMPENHO: 1006
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
7.949,56
10/09/2024 EMPENHO: 627
49.548.930/0001-73
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$ 84,00 cada, pela locação do veículo tipo VW/ NOVO GOL TL MCV de placa PCX6766, para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA , r [...]
1.328,04
10/09/2024 EMPENHO: 627
49.548.930/0001-73
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$ 84,00 cada, pela locação do veículo tipo VW/ NOVO GOL TL MCV de placa PCX6766, para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA , r [...]
1.191,96
10/09/2024 EMPENHO: 131
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
69,04
10/09/2024 EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
857,47
10/09/2024 EMPENHO: 225
37.602.987/0001-24
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
7.000,00
10/09/2024 EMPENHO: 150
046.XXX.XXX-73
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
3.590,00
10/09/2024 EMPENHO: 987
107.XXX.XXX-18
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1178/24.
1.130,00
10/09/2024 EMPENHO: 1412
117.XXX.XXX-10
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 199/24 E NF ANEXA.
1.412,00
10/09/2024 EMPENHO: 1414
106.XXX.XXX-93
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº198/24 E NF ANEXA.
1.412,00
10/09/2024 EMPENHO: 1431
040.XXX.XXX-48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E MOTORISTA OPERADOR [...]
926,00
10/09/2024 EMPENHO: 1292
040.XXX.XXX-48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
0202 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES 07 DE 2024 A QUAL TRABALHARAM INTEGRALMENTE SEM INTERVALOS PARA REALIZAR [...]
775,00
10/09/2024 EMPENHO: 989
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PR [...]
2.320,00
10/09/2024 EMPENHO: 69
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
9.683,70

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