lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 8974 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/09/2024 EMPENHO: 1750
30.393.463/0001-21
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
4.439,16
10/09/2024 EMPENHO: 1759
30.393.975/0001-98
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
6.750,00
10/09/2024 EMPENHO: 1830
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA AS REFEIÇOES DOS ESTUDANTES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF [...]
2.420,00
10/09/2024 EMPENHO: 1851
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1434/24 E NF ANEXA.
615,00
10/09/2024 EMPENHO: 1437
35.160.988/0001-30
MATHEUS VITAL SILVA
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE AGOSTO/24, CONFORME C.I Nº 102/24
5.500,00
10/09/2024 EMPENHO: 145
37.602.987/0001-24
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
14.000,00
10/09/2024 EMPENHO: 466
34.028.316/0021-57
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°9912544445.
19,60
10/09/2024 EMPENHO: 1374
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº355/24.
3.000,00
10/09/2024 EMPENHO: 1418
17.356.617/0001-47
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 08/2024, CONF. C.I. N°364/24 E NF ANEXA.
900,00
10/09/2024 EMPENHO: 1480
42.725.594/0001-48
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA. PAG. CONF. CI Nº377/24,
30,00
10/09/2024 EMPENHO: 1444
51.442.980/0001-13
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA [...]
4.300,00
10/09/2024 EMPENHO: 1378
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS PARA O CARRO DE PLACA-0334. CONFORME CI Nº197/24.
87,00
10/09/2024 EMPENHO: 1421
139.XXX.XXX-74
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº616/24.
190,00
10/09/2024 EMPENHO: 1422
306.XXX.XXX-01
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº615/24.
90,00
10/09/2024 EMPENHO: 1428
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA AGOSTO/2024. CONF. CI Nº610/24.
353,80
10/09/2024 EMPENHO: 151
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, [...]
3.856,28
10/09/2024 EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
3,55
10/09/2024 EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
4.781,64
10/09/2024 EMPENHO: 1864
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QYS5B04, PERTENCENDO A FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1438/24, E NF ANEXA.
140,00
10/09/2024 EMPENHO: 63
902.XXX.XXX-15
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
1.500,00
10/09/2024 EMPENHO: 64
110.XXX.XXX-30
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
1.500,00
10/09/2024 EMPENHO: 65
067.XXX.XXX-74
CICERO ANTONIO DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
1.500,00
10/09/2024 EMPENHO: 66
065.XXX.XXX-71
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
1.500,00
10/09/2024 EMPENHO: 67
060.XXX.XXX-95
CICERO MANOEL DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
1.500,00
10/09/2024 EMPENHO: 68
070.XXX.XXX-98
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
1.500,00
10/09/2024 EMPENHO: 69
043.XXX.XXX-70
EDIRCEU GETULIO ALVES
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
1.500,00
10/09/2024 EMPENHO: 70
105.XXX.XXX-43
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
1.500,00
10/09/2024 EMPENHO: 71
091.XXX.XXX-45
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
1.500,00
10/09/2024 EMPENHO: 72
116.XXX.XXX-13
JORGE LEONARDO DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
1.500,00
10/09/2024 EMPENHO: 73
705.XXX.XXX-55
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito