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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2044 registros
Dados atualizados em: 17/04/2025 - 15:00:22
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
13/03/2025 EMPENHO: 257
026.XXX.XXX-56
MANOEL ALVES PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25784. ANEXA.
657,80
13/03/2025 EMPENHO: 258
108.XXX.XXX-20
MARIA RAFAELA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. [...]
657,80
13/03/2025 EMPENHO: 259
069.XXX.XXX-98
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. [...]
422,00
13/03/2025 EMPENHO: 261
084.XXX.XXX-02
ADRIANO FRANCISCO ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25786. ANEXA.
657,80
13/03/2025 EMPENHO: 262
094.XXX.XXX-90
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO [...]
657,80
13/03/2025 EMPENHO: 263
105.XXX.XXX-95
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº164/25, E NF ANEXA.
657,80
13/03/2025 EMPENHO: 270
108.XXX.XXX-01
CICERO DANYLO DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA NA JORNADA PEDAGOGICA/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25797. ANEXA.
211,00
13/03/2025 EMPENHO: 270
108.XXX.XXX-01
CICERO DANYLO DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA NA JORNADA PEDAGOGICA/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25797. ANEXA.
211,00
13/03/2025 EMPENHO: 410
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDJ0574, CONFORME CI 294/2025
1.651,00
13/03/2025 EMPENHO: 411
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDY7D63, CONFORME CI 295/2025
1.916,00
13/03/2025 EMPENHO: 416
00.254.657/0001-85
POLOBUS COMERCIO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 301/2025
436,73
13/03/2025 EMPENHO: 410
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDJ0574, CONFORME CI 294/2025
1.651,00
13/03/2025 EMPENHO: 411
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDY7D63, CONFORME CI 295/2025
1.916,00
13/03/2025 EMPENHO: 416
00.254.657/0001-85
POLOBUS COMERCIO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 301/2025
436,73
13/03/2025 EMPENHO: 376
08.221.373/0001-02
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA Z100 PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°35/25 E NF ANEXA.
720,00
13/03/2025 EMPENHO: 409
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÊNICA DO VEÍCULO PLACA PDJ0664, CONFORME CI 293/2025
100,00
13/03/2025 EMPENHO: 417
00.254.657/0001-85
POLOBUS COMERCIO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA DO TFD, CONFORME CI 302/2025
300,00
13/03/2025 EMPENHO: 409
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÊNICA DO VEÍCULO PLACA PDJ0664, CONFORME CI 293/2025
100,00
13/03/2025 EMPENHO: 417
00.254.657/0001-85
POLOBUS COMERCIO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA DO TFD, CONFORME CI 302/2025
300,00
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
59,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 405
01.483.279/0001-74
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 297/2025
300,00
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90

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