lC - Ordem Cronológica.

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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2024 Foram encontradas 6517 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
02/04/2024 EMPENHO: 567
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº420/24, E NF ANEXA.
1.412,00
02/04/2024 EMPENHO: 570
AYRES ANTONIO DE SOUSA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº421/24, E NF ANEXA.
1.412,00
02/04/2024 EMPENHO: 577
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº434/24, E NF ANEXA.
2.118,00
02/04/2024 EMPENHO: 583
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº437/24, E NF ANEXA.
1.412,00
02/04/2024 EMPENHO: 585
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº436/24, E NF ANEXA.
1.412,00
02/04/2024 EMPENHO: 592
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº407/24, E NF ANEXA.
1.412,00
02/04/2024 EMPENHO: 593
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº406/24, E NF ANEXA.
1.412,00
02/04/2024 EMPENHO: 594
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº404/24, E NF ANEXA.
1.412,00
01/04/2024 EMPENHO: 928
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E APOIO NO MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PENDENCIAS NO SISTEMA SIMEC, DE OBRAS PAC [...]
3.500,00
01/04/2024 EMPENHO: 30
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 054/2021 R [...]
6.500,00
01/04/2024 EMPENHO: 379
MARIA ALAIDE FERREIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA/PE, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME CI [...]
450,00
01/04/2024 EMPENHO: 386
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024.
800,00
01/04/2024 EMPENHO: 390
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DO TIPO LENÇOL E PIJAMAS, PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 409/24 NOTA 125.
6.980,00
01/04/2024 EMPENHO: 348
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (NÃO VINCULADOS) SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
1.412,00
01/04/2024 EMPENHO: 357
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 371/24.
1.535,70
01/04/2024 EMPENHO: 584
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONF. C [...]
1.450,00
01/04/2024 EMPENHO: 586
FELISBERTO FERREIRA FILHO
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICIPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXA DE SOM DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO D [...]
1.000,00
01/04/2024 EMPENHO: 596
GABRIELA SILVA LEITE
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ENTRE OS DIAS 03 A 05/04/2024.
810,00
01/04/2024 EMPENHO: 344
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MÉDICA (VINCULADO)SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 03/2024
3.388,80
01/04/2024 EMPENHO: 345
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PISO ENF. HPP (VINCULADO) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 03/2024
1.434,50
01/04/2024 EMPENHO: 569
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA.
1.125,00
01/04/2024 EMPENHO: 318
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA, PARA APOIO NAS AÇÕES E LIMPEZA DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 288/2024
1.412,00
01/04/2024 EMPENHO: 319
CLARISSE SANTOS MATIAS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME A CI 306/2024.
400,00
01/04/2024 EMPENHO: 320
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS MARÇO, PELA CI 298/2024
1.812,00
01/04/2024 EMPENHO: 321
MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
2.640,00
01/04/2024 EMPENHO: 322
KATIWSE LOPES ALMEIDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTRO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO MÊ DE MARÇO, CONFORME CI 307/20 [...]
1.800,00
01/04/2024 EMPENHO: 537
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 03/2024, CONF. C.I. N°132/24.
900,00
01/04/2024 EMPENHO: 504
FRANCISCO DE SA BEZERRA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 À 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME C.I Nº 37/2024 ANEXO.
810,00
01/04/2024 EMPENHO: 502
PLINIO ANTONIO DE BARROS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 126/24, ANEXA.
600,00
01/04/2024 EMPENHO: 492
HAROLDO SILVA TAVARES
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 01 A 03/04/2024.
1.080,00

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