Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                            Valor (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 428 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                JOEL DA SILVA MAURICIO
                                             | 
                                            0205 - DIRETORIA DE  ESPORTE
                                                 
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25957. ANEXA.
                                             | 
                                            160,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 429 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                APG SERVIÇOS LTDA ME
                                             | 
                                            0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVAR [...]
                                             | 
                                            1.550,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 430 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                DMX MÓVEIS LTDA
                                             | 
                                            0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                                 
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E [...]
                                             | 
                                            110.960,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 431 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                DMX MÓVEIS LTDA
                                             | 
                                            0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                                 
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E [...]
                                             | 
                                            91.512,25 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 432 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                SEMPRE LIMPO LTDA
                                             | 
                                            0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                                 
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 27/2025- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024.
                                             | 
                                            384,40 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 433 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                ESTER DE SOUSA E SILVA
                                             | 
                                            0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                                 
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
                                             | 
                                            630,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 434 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO LEITE
                                             | 
                                            0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                                 
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
                                             | 
                                            630,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 435 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
                                             | 
                                            0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                                 
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
                                             | 
                                            74.800,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 96 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 91/25
                                             | 
                                            1.518,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 97 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                MAYLANNE MATIAS SILVA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Referente aos serviços prestados como OFICINEIRA no Programa(SCFV)SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 05/2 [...]
                                             | 
                                            1.518,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 98 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                OSMARA MORBELY  SILVA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contr [...]
                                             | 
                                            1.518,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 99 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO  de 2025, conforme cont [...]
                                             | 
                                            1.518,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 100 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contr [...]
                                             | 
                                            1.518,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 101 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                ? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de MARÇO 2025, conforme contrato 13/2025. C. [...]
                                             | 
                                            1.518,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 102 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                MARCIA FREIRE  BEZERRA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 11/2025. C. [...]
                                             | 
                                            1.518,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 103 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                MAGDA FREIRE PEREIRA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao  mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
                                             | 
                                            1.518,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 104 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...]
                                             | 
                                            1.518,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 105 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 19 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme contrato n [...]
                                             | 
                                            961,40 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 106 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                ANDREIA PIRES DUARTE
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO  PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente a 20 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme Contrato nº 03/2025 C. [...]
                                             | 
                                            1.012,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 107 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA PARA ATIVIDADE REALIZADA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORAÇOES DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICIPIO/2025 C.I 93/25
                                             | 
                                            170,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 108 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                BRUNA KELLY DA SILVA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme co [...]
                                             | 
                                            1.518,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 109 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(Café Aurora,Achocolatado Marata,Macarrão Espaguete,Margarina Primor,Óleo d [...]
                                             | 
                                            2.083,75 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 110 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(Açucar Cristal Sup Petribu 1kg e Amido de Milho KIMIMO) para atender as ne [...]
                                             | 
                                            642,90 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 111 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(Biscoito Vitamassa Maria, Biscoito Cream Cracker,Café Aurora,Leite, Farinh [...]
                                             | 
                                            1.524,80 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 112 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as necessidades de manutenção do Progama Criança Feliz, confo [...]
                                             | 
                                            1.542,27 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 113 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                AFAGU SERVIÇOS LTDA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FUNERARIO PRESTADO AO FALECIDO: EDVANIO SANTANA DA SILVA .,conforme nota fiscal e documentos anexos.C.I 106/25
                                             | 
                                            4.100,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 114 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(ExtratoTomate,Feijão Carioca,Feijão Corda, Macarrão, Margarina,Sal,Vinagre [...]
                                             | 
                                            8.236,40 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 115 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de gênero alimentício? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA [...]
                                             | 
                                            6.568,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 116 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                LUZIA  PEREIRA DE SOUZA GOES
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo no mes de março de 2025, conforme [...]
                                             | 
                                            250,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 117 - DATA: 17/03/2025
                                                 
                                                JOEL JOSE NOGUEIRA
                                             | 
                                            0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO [...]
                                             | 
                                            250,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             |