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EMPENHO: 78 - DATA: 22/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 78
Data: 22/01/2023
Valor: R$ 242,00
Fornecedor: JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
CNPJ do fornecedor: 07.4.X.XX./714--67

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
Unidade orçamentária: 0206.020601 - SECRETARIA DE OBRAS
Proj. atividade: 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS
Natureza: 3.3.90.36.45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA FROTA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº13/23.

 

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