lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 74 - DATA: 20/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 74
Data: 20/01/2023
Valor: R$ 103.980,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 0213.021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SERVICOS PUBLICOS
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2023 2023 13.711,00
30/06/2023 2023 13.711,00
30/06/2023 2023 879,00
30/06/2023 2023 879,00
30/05/2023 2023 14.834,00
30/05/2023 2023 14.834,00
28/04/2023 2023 665,00
28/04/2023 2023 665,00
28/04/2023 2023 14.635,00
28/04/2023 2023 14.635,00
29/03/2023 2023 16.787,00
29/03/2023 2023 16.787,00
28/02/2023 2023 16.278,00
28/02/2023 2023 16.278,00
30/01/2023 2023 17.328,00
30/01/2023 2023 17.328,00
Quantidade: 16 Valor total: 190.234,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2023 8 2023 13.711,00
27/01/2023 8 2023 13.711,00
27/01/2023 7 2023 879,00
27/01/2023 7 2023 879,00
27/01/2023 6 2023 14.834,00
27/01/2023 6 2023 14.834,00
27/01/2023 5 2023 665,00
27/01/2023 5 2023 665,00
27/01/2023 4 2023 14.635,00
27/01/2023 4 2023 14.635,00
27/01/2023 3 2023 16.787,00
27/01/2023 3 2023 16.787,00
27/01/2023 2 2023 16.278,00
27/01/2023 2 2023 16.278,00
27/01/2023 1 2023 17.328,00
27/01/2023 1 2023 17.328,00
Quantidade: 16 Valor total: 190.234,00

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