lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 28 - DATA: 16/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28
Data: 16/01/2023
Valor: R$ 55.000,00
Fornecedor: COMPESA - AGUA
CNPJ do fornecedor: 09..76.9.0/35/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 0203.020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.029 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM COMPESA CELPE E OUTRAS
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/08/2023 2023 4.530,00
08/08/2023 2023 4.530,00
11/07/2023 2023 4.530,00
11/07/2023 2023 4.530,00
06/06/2023 2023 4.530,00
06/06/2023 2023 4.530,00
09/05/2023 2023 4.530,00
09/05/2023 2023 4.530,00
18/04/2023 2023 4.530,00
18/04/2023 2023 4.530,00
08/03/2023 2023 4.530,00
08/03/2023 2023 4.530,00
07/02/2023 2023 4.530,00
07/02/2023 2023 4.530,00
16/01/2023 2023 4.530,00
16/01/2023 2023 4.530,00
Quantidade: 16 Valor total: 72.480,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2023 8 2023 4.530,00
27/01/2023 8 2023 4.530,00
27/01/2023 7 2023 4.530,00
27/01/2023 7 2023 4.530,00
27/01/2023 6 2023 4.530,00
27/01/2023 6 2023 4.530,00
27/01/2023 5 2023 4.530,00
27/01/2023 5 2023 4.530,00
27/01/2023 4 2023 4.530,00
27/01/2023 4 2023 4.530,00
27/01/2023 3 2023 4.530,00
27/01/2023 3 2023 4.530,00
27/01/2023 2 2023 4.530,00
27/01/2023 2 2023 4.530,00
27/01/2023 1 2023 4.530,00
27/01/2023 1 2023 4.530,00
Quantidade: 16 Valor total: 72.480,00

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