lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 162 - DATA: 23/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 162
Data: 23/01/2023
Valor: R$ 15.624,00
Fornecedor: ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ
CNPJ do fornecedor: 06.4.X.XX./114--08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 0213.021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA
Natureza: 3.3.90.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/05/2023 2023 520,00
04/05/2023 2023 520,00
03/04/2023 2023 1.302,00
03/04/2023 2023 1.302,00
01/03/2023 2023 1.302,00
01/03/2023 2023 1.302,00
06/02/2023 2023 1.302,00
06/02/2023 2023 1.302,00
Quantidade: 8 Valor total: 8.852,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2023 4 2023 520,00
27/01/2023 4 2023 520,00
27/01/2023 3 2023 1.302,00
27/01/2023 3 2023 1.302,00
27/01/2023 2 2023 1.302,00
27/01/2023 2 2023 1.302,00
27/01/2023 1 2023 1.302,00
27/01/2023 1 2023 1.302,00
Quantidade: 8 Valor total: 8.852,00

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