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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7437 registros
Dados atualizados em: 22/12/2024 - 15:01:11
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 105 - DATA: 15/01/2024
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº05/24.
522,00 42.129,50 42.129,50
EMPENHO: 106 - DATA: 15/01/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº10/24.
1.590,00 62.112,91 62.112,91
EMPENHO: 107 - DATA: 15/01/2024
ADRIANO ULISSES SOARES
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NOS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SITIO RIACHO VERDE I, NO [...]
3.060,00 50.056,46 50.056,46
EMPENHO: 108 - DATA: 15/01/2024
IVONE XAVIER FREIRE
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFE DESTINADO AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024. CONFORME CI Nº211/24 [...]
1.900,00 27.087,80 27.087,80
EMPENHO: 109 - DATA: 15/01/2024
MARIA DE FATIMA DA SILVA
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº213/24.
850,00 35.690,70 35.690,70
EMPENHO: 110 - DATA: 15/01/2024
THIAGO LOPES DE SA
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº212/24.
1.685,00 64.626,80 64.626,80
EMPENHO: 111 - DATA: 15/01/2024
DJAILSON SOUSA DA SILVA
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TECNICOS DA MOTAGEM DE ESTRUTURA EVENTUAL DESTINADA A "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANT [...]
530,00 89.561,00 89.561,00
EMPENHO: 112 - DATA: 15/01/2024
MARIA TEREZA DE PONTES
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "NOVENARIOS DA PADROEIRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE", ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI [...]
800,00 51.019,67 51.019,67
EMPENHO: 113 - DATA: 15/01/2024
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "ADRIELLYSY FELIX" NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 19/01/2024. CONF. CI Nº208/24.
530,00 81.397,25 81.397,25
EMPENHO: 114 - DATA: 15/01/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA, CONFORME CI Nº05/24.
4.485,00 18.087,39 18.087,39
EMPENHO: 71 - DATA: 15/01/2024
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº2162/24. E NF ANEXA.
1.890,00 26.770,00 23.770,00
EMPENHO: 72 - DATA: 15/01/2024
J. G DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA - SALGUEIRO VAR
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COMPRAS DE MATERIAL DE CANTINA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº80/24, E NF ANEXA.
2.419,46 21.244,46 19.744,46
EMPENHO: 73 - DATA: 15/01/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, conf [...]
30.000,00 63.300,00 55.300,00
EMPENHO: 74 - DATA: 15/01/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
FUNDEB 30%
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
15.497,30 30.037,80 30.037,80
EMPENHO: 75 - DATA: 15/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24 DO CONTRATO 08/2023.
78.612,17 96.812,17 95.312,17
EMPENHO: 76 - DATA: 15/01/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, ENTRE OS DIAS 22 A 24/01/2024.
630,00 18.339,06 18.339,06
EMPENHO: 41 - DATA: 15/01/2024
ELENILTON GOMES PEREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO [...]
160,00 13.653,14 13.653,14
EMPENHO: 42 - DATA: 15/01/2024
TEREZINHA MARIA DAMACENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
200,00 7.151,87 7.151,87
EMPENHO: 43 - DATA: 15/01/2024
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
2.651,06 7.817,23 7.817,23
EMPENHO: 44 - DATA: 15/01/2024
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
500,00 3.738,24 3.738,24
EMPENHO: 45 - DATA: 15/01/2024
CLEONILDA MAURICIO GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA TREINAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO DIA 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
140,00 3.951,80 3.751,80
EMPENHO: 46 - DATA: 15/01/2024
TANIA MARIA DA CONCEIÇAO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE FEVERE [...]
200,00 9.274,04 9.274,04
EMPENHO: 47 - DATA: 15/01/2024
EDUARDO ALVES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C [...]
250,00 33.159,07 29.457,06
EMPENHO: 48 - DATA: 15/01/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 37/ [...]
1.000,00 952.317,17 952.317,17
EMPENHO: 49 - DATA: 15/01/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CREAS, relativo ao m [...]
2.500,00 67.682,29 67.682,29
EMPENHO: 50 - DATA: 15/01/2024
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a prestaçao de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o BOLSA FAMILIA, durante o mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa. C.I [...]
750,00 25.114,03 25.114,03
EMPENHO: 51 - DATA: 15/01/2024
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a contratação de serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de JANEIRO de 2 [...]
1.000,00 56.121,59 56.121,59
EMPENHO: 52 - DATA: 15/01/2024
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
150,00 133.062,32 133.062,32
EMPENHO: 53 - DATA: 15/01/2024
BRUNO SILVA DO CARMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE FEVERE [...]
120,00 17.141,16 17.141,16
EMPENHO: 54 - DATA: 15/01/2024
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
300,00 139.856,46 139.856,46

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