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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 6759 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 14 - DATA: 05/01/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓR [...]
240.159,78 208.146,73 208.146,73
EMPENHO: 15 - DATA: 05/01/2024
ADRIANO ULISSES SOARES
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA POPULAR DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº213/2024.
2.485,00 18.635,65 18.635,65
EMPENHO: 16 - DATA: 05/01/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINERADORES
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONVENIO 001/2023 FIRMADO COM A AMIG. RELATICO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº13/2024.
500,00 8.914,40 8.914,40
EMPENHO: 17 - DATA: 05/01/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. CI Nº01/2024.
40,00 9.272,97 9.272,97
EMPENHO: 18 - DATA: 05/01/2024
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
9.600,00 18.521,43 18.521,43
EMPENHO: 19 - DATA: 05/01/2024
AILTON DA SILVA LEAL
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO JOAQUIM E ANGICO TORTO. CONFORME CI Nº11/2024.
2.116,00 5.149,11 4.354,86
EMPENHO: 20 - DATA: 05/01/2024
KELLE CRISTINA DA SILVA FERREIRA BARROS
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SÍTIO RIACHO VERDE I, ENTRE OS DIAS 10 A 20 DE JANEIRO/2 [...]
2.200,00 8.186,92 8.186,92
EMPENHO: 21 - DATA: 05/01/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº015/2024.
3.000,00 50.065,35 49.271,10
EMPENHO: 22 - DATA: 05/01/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON L3150 E EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS SANSUNG ML3110. CONF. CI Nº016/2024.
3.200,00 10.730,00 10.730,00
EMPENHO: 23 - DATA: 05/01/2024
MARIA ALINE PEREIRA NUNES
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADOS AOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO" DO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 A 2 [...]
6.000,00 9.485,29 9.485,29
EMPENHO: 24 - DATA: 05/01/2024
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE ENCONTRO DE MOTOCICLISTA NA CIDADE DE VERDEJANTE-PE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JANEIRO/2024: 400 METROS LINEARES DE FEC [...]
14.500,00 30.903,44 30.903,44
EMPENHO: 25 - DATA: 05/01/2024
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TORTA DISCOVERY PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. CONFORME CI Nº13/24.
2.756,26 84.367,48 84.367,48
EMPENHO: 26 - DATA: 05/01/2024
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº10/24.
960,00 88.880,64 88.880,64
EMPENHO: 27 - DATA: 05/01/2024
JOSE HELIO PIRES DE SA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000, PLACA KFI 8330, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS 02 (DUAS) VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO ANGICO TORTO [...]
423,00 21.697,94 21.697,94
EMPENHO: 28 - DATA: 05/01/2024
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALMOÇO PARA EVENTO DOS AGRICULTORES (CAPACITAÇÃO APIÁRIO MAIS PRODUTIVO VERDEJANTE). CONF. CI Nº04/24.
550,00 9.382,42 9.382,42
EMPENHO: 29 - DATA: 05/01/2024
CICERO SANTOS DA SILVA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº04/24.
2.045,00 71.856,95 71.856,95
EMPENHO: 30 - DATA: 05/01/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA, CONFORME CI Nº02/24.
4.283,00 14.123,78 14.123,78
EMPENHO: 31 - DATA: 05/01/2024
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA (EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO, REBOCO NA PAREDE EXTERNA, RETOQUE COM MASSA ACRILICA NA PARTE INTERNA, PINTURA COM TINTA LAT [...]
2.430,00 70.279,55 70.279,55
EMPENHO: 32 - DATA: 05/01/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA. CONF. CI Nº06/24.
450,00 121.958,26 121.958,26
EMPENHO: 33 - DATA: 05/01/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA, NOS DIAS 15 A 17/01/24. CONF. CI Nº05/24.
450,00 36.556,02 36.467,93
EMPENHO: 34 - DATA: 05/01/2024
EDUARDO ALVES DA SILVA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, SOLDA E PINTURA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA PLACA (PGM 0334). CONF. CI Nº02/24.
1.350,00 7.861,02 7.861,02
EMPENHO: 35 - DATA: 05/01/2024
MARIA CEZAR DA SILVA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE (SALGADOS)PARA ATENDER UM EVENTO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº07/24.
769,00 42.946,38 42.946,38
EMPENHO: 36 - DATA: 05/01/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ CIDADE DE RECIFE-PE, P/ RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. CI Nº03/24.
540,00 78.137,29 78.054,99
EMPENHO: 37 - DATA: 05/01/2024
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO AUXILIO NOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO. CONF. CI Nº07/24.
700,00 11.361,20 11.361,20
EMPENHO: 38 - DATA: 05/01/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE PARA O EFETIVO PAGAMENTO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MA [...]
2.294,94 18.235,48 18.235,48
EMPENHO: 39 - DATA: 05/01/2024
JULIE BENICIO DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº26/24.
600,00 26.478,38 26.478,38
EMPENHO: 40 - DATA: 05/01/2024
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº06/24.
3.978,00 10.948,76 10.748,76
EMPENHO: 41 - DATA: 05/01/2024
VITALINO LOPES PATRIOTA
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE POSTE DO CEMITERIO DOS MILAGRAS, LAGOA DOS SATAS. CONFORME CI Nº11/24.
800,00 13.653,14 13.653,14
EMPENHO: 42 - DATA: 05/01/2024
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A EMPETUR E FUNDARPE. CONF. CI [...]
810,00 7.151,87 7.151,87
EMPENHO: 13 - DATA: 05/01/2024
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.I Nº 3/24.
2.158,00 4.721,15 4.721,15

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