Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                             Empenhado (R$) | 
                                             Liquidado (R$) | 
                                             Pago (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 788 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
                                                 
                                                REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE MAIOI/25, CONFORME CI Nº 163/25
                                             | 
                                            2.369,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 787 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
                                                 
                                                REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 162/25
                                             | 
                                            2.369,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 786 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
                                                 
                                                REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25,CONFORME CI Nº 159/25
                                             | 
                                            1.790,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 785 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
                                                 
                                                REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 158/25
                                             | 
                                            2.106,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 784 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
                                                 
                                                REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25, CONFORM CI Nº 157/25
                                             | 
                                            1.895,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 783 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                MARIA REGYNA DA SILVA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
                                                 
                                                REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO - CLUBE 3 IRMÂS NO DIA 23 DE AGOSTO/25 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, CI Nº 154/25
                                             | 
                                            800,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 782 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                ANTENOR JOAO DA SILVA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
                                                 
                                                REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO COM PARTICIPAÇÃO DO ARTISTA LOCAL SANFONEIRO LUIZ DE VERDEJANTE NO DIA 24 DE MAIO/25 EM POVOADO DE GROSSOS.CON [...]
                                             | 
                                            1.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 781 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                ROBERTA BENEDITA DA SILVA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
                                                 
                                                REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARRAIA DE GROSSOS QUE ACONTECE EM 23 DE JUNHO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI N] 155/25
                                             | 
                                            1.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 780 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                CICERO ALVES MARTINS
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
                                                 
                                                REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE GESSO EM SALAS DO ESPAÇO CULTURAL PAG. CONF. CI Nº152/25, E NF ANEXA.
                                             | 
                                            326,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 779 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
                                                 
                                                REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MES 04 DE 2025 CONF. C.I. N°156/25 E NF ANEXA.
                                             | 
                                            2.272,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1022 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
                                             | 
                                            FUNDEB 30%
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 54/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...]
                                             | 
                                            2.915,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1023 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
                                             | 
                                            DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 55/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. Nº 38/2024.
                                             | 
                                            33.350,10 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1021 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
                                             | 
                                            DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 53/2025- 4º PEDIDO. RPO [...]
                                             | 
                                            2.774,94 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 808 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                GABRIELA SILVA LEITE
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME CI 696/2025 E COMPROVAÇÃO ANEXA
                                             | 
                                            518,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 807 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                GABRIELA SILVA LEITE
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME CI 691/2025 E COMPROVAÇÃO ANEXA
                                             | 
                                            50,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 778 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE MAIO/2025 CONF. CI Nº 260/25 NF ANEXA.
                                             | 
                                            3.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 777 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
                                             | 
                                            SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
                                                 
                                                VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MODELO M60GD MGE3 SLI (MORA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QYK3C85, CONFORME CI Nº 320/25 NF ANEXA.
                                             | 
                                            650,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1020 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
                                             | 
                                            DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
                                             | 
                                            527,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1019 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
                                             | 
                                            DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
                                                 
                                                VALOR A CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO  DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA.
                                             | 
                                            150,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1018 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
                                             | 
                                            DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
                                                 
                                                VALOR A CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA CNDUZIR A COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO AVALIAÇÃO NA BARRA DA CRECHE COMO ESTR [...]
                                             | 
                                            100,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 806 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                LINK SERVICE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 51. 
PAGA [...]
                                             | 
                                            210,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 805 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                DANIEL PEREIRA DE BRITO
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 712/25 E NOTA 1.067.
                                             | 
                                            3.312,74 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 804 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO MESA PLÁSTICA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 6339.
                                             | 
                                            196,82 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 803 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                GREYCEANY HELLEN GOMES DE SÁ
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 773/25.
                                             | 
                                            1.512,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 802 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                HIAGO OLIVEIRA SANTOS
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE CADASTROS VINCULADOS AO SISTEMA DE SAÚDE NA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 776/25.
                                             | 
                                            1.512,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 801 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                PEDRO ISAQUE NEVES DA SILVA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 779/25 E NOTA 26633.
                                             | 
                                            2.400,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 800 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRATARIA DE SAÚDE, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 780/25.
                                             | 
                                            1.512,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 799 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                DANIEL PEREIRA DE BRITO
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI E NOTA 1.072.
                                             | 
                                            4.183,17 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 798 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                DANIEL PEREIRA DE BRITO
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI E NOTA 657.
                                             | 
                                            5.298,83 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 797 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 778/2025
                                             | 
                                            160,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             |