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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 8974 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
23/09/2024 EMPENHO: 2013
138.XXX.XXX-97
IZABEL SILVA PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA , CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
1.750,00
23/09/2024 EMPENHO: 2014
130.XXX.XXX-94
EDNEUMA ROCHA DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA NASCIMENTO. PROFESSORA. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA. CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. AN [...]
1.412,00
23/09/2024 EMPENHO: 2015
144.XXX.XXX-09
DYEGO BRINGEL DO CARMO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA. PROFESSORA. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. A [...]
329,00
23/09/2024 EMPENHO: 2016
133.XXX.XXX-60
CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVES. PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. ANEXA.
846,00
23/09/2024 EMPENHO: 2017
073.XXX.XXX-77
DENIVAL DOGEVAL DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DAS FÉRIAS. CONF. PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. ANEXA.
706,00
23/09/2024 EMPENHO: 2018
131.XXX.XXX-32
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (A) KÁTIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
1.412,00
23/09/2024 EMPENHO: 604
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
2.625,00
23/09/2024 EMPENHO: 604
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
6.590,00
23/09/2024 EMPENHO: 752
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
3.375,00
23/09/2024 EMPENHO: 1026
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
4.512,50
23/09/2024 EMPENHO: 1027
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
785,00
23/09/2024 EMPENHO: 1028
10.779.833/0001-56
MEDICAL-Mercantil de A. Medica LTDA.
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATÓRIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 111/24 E NOTA 615855.
3.414,00
23/09/2024 EMPENHO: 68
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
0209 - FUNPREV.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A COMPETENCIA 08/2024.
2,08
20/09/2024 EMPENHO: 1632
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
0202 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO EXERCICIO DE 2024. COMP.09 DE 2024.
800,00
20/09/2024 EMPENHO: 1635
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
0202 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.09 DE 2024.
1.120,00
20/09/2024 EMPENHO: 1508
090.XXX.XXX-11
ALBUINO JOSE BEZERRA FILHO
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO Á "1º MISSA DO VAQUEIRO E PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIROS ALBUINO, DIOGO E DIEGO, QUE ACONTECE NO DIA 22 DE SETEMBR [...]
3.000,00
20/09/2024 EMPENHO: 549
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de JULHO [...]
82,63
20/09/2024 EMPENHO: 646
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
102,04
20/09/2024 EMPENHO: 648
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO 2 [...]
210,49
20/09/2024 EMPENHO: 649
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, com ven [...]
307,90
20/09/2024 EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
1.551,16
20/09/2024 EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
186,88
20/09/2024 EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
1,86
20/09/2024 EMPENHO: 1500
769.XXX.XXX-87
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS MUROS DE PROTEÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I Nº 495/23.
1.265,00
20/09/2024 EMPENHO: 1944
071.XXX.XXX-70
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS AO SR DEJAKSON SOUSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1503/24, E NF ANEXA.
750,00
20/09/2024 EMPENHO: 1945
071.XXX.XXX-05
JAYR HASTOR DE SA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1504/24, E NF ANEXA.
450,00
20/09/2024 EMPENHO: 2086
907.XXX.XXX-20
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1086/24 ANEXA.
210,00
20/09/2024 EMPENHO: 2087
062.XXX.XXX-90
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1085/24 E NF ANEXA.
450,00
20/09/2024 EMPENHO: 2088
907.XXX.XXX-20
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1161/24 E NF ANEXA.
840,00
20/09/2024 EMPENHO: 1862
062.XXX.XXX-30
DHAYNE MARIA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1360/24, E NF ANEXA.
1.412,00

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