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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 9618 registros
Dados atualizados em: 30/01/2025 - 15:05:44
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
16/01/2024 EMPENHO: 34
034.XXX.XXX-56
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
2.175,10
16/01/2024 EMPENHO: 35
007.XXX.XXX-18
PIERRE DE CARVALHO GONDIM
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (POVOADO DA LAGOA), NOS CUIDADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO MÊS 01/2024 E [...]
7.129,50
16/01/2024 EMPENHO: 59
013.XXX.XXX-24
LARA TEIXEIRA FERREIRA E SOUZA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CONTROLE HAMBIENTAL
2.175,10
15/01/2024 EMPENHO: 42
028.XXX.XXX-21
TEREZINHA MARIA DAMACENA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
200,00
15/01/2024 EMPENHO: 12
386.XXX.XXX-72
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SAPATA DE ESTEIRA, ROLETES INFERIORES E SUPERIORES, MOLA DE RECUPARAÇÃO DA PARTE RODANTE DA MÁQUINA TRATOR D-30, PERTEC [...]
850,00
15/01/2024 EMPENHO: 10
16.732.644/0001-04
CLÍNICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE ALFONINA ATELCINA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CI 8/2024
2.500,00
15/01/2024 EMPENHO: 28
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, CONFORME A PLANILHA EM ANEXO E CI 54/24.
7.920,00
15/01/2024 EMPENHO: 29
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME A PLANILHA EM ANEXO E CI 53/24.
4.690,12
12/01/2024 EMPENHO: 10
18.822.091/0001-06
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 10/24 E NF ANEXA
4.000,00
12/01/2024 EMPENHO: 60
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 64/24.
2.930,00
12/01/2024 EMPENHO: 13
13.742.233/0001-01
FRANÇA VIDROS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS MINI BOREAL, PARA ATEDER A DEMANDA DA AGC (AGENCIA DOS CORREIOS) DO POVOADO. CONF. CI Nº24/2024.
476,00
12/01/2024 EMPENHO: 21
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº015/2024.
3.000,00
12/01/2024 EMPENHO: 22
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON L3150 E EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS SANSUNG ML3110. CONF. CI Nº016/2024.
3.200,00
12/01/2024 EMPENHO: 29
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME A PLANILHA EM ANEXO E CI 53/24.
58.669,86
11/01/2024 EMPENHO: 23
137.XXX.XXX-64
MARIA ALINE PEREIRA NUNES
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADOS AOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO" DO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 A 2 [...]
6.000,00
11/01/2024 EMPENHO: 30
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA, CONFORME CI Nº02/24.
4.283,00
11/01/2024 EMPENHO: 2
41.075.543/0001-55
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS PRO 4075. CONF. CI Nº01/24.
650,00
11/01/2024 EMPENHO: 34
114.XXX.XXX-13
EDUARDO ALVES DA SILVA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, SOLDA E PINTURA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA PLACA (PGM 0334). CONF. CI Nº02/24.
1.350,00
11/01/2024 EMPENHO: 3
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. CONF. CI Nº02/24.
185,00
11/01/2024 EMPENHO: 8
449.XXX.XXX-91
DENIVAL LEITE DE ARAUJO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR RFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMAS, E OUTROS ORGÃOS DO GOVERNO [...]
300,00
11/01/2024 EMPENHO: 4
087.XXX.XXX-17
RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFEE BREAK. CONF. CI Nº01/24.
530,00
11/01/2024 EMPENHO: 27
535.XXX.XXX-10
JOSE HELIO PIRES DE SA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000, PLACA KFI 8330, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS 02 (DUAS) VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO ANGICO TORTO [...]
423,00
11/01/2024 EMPENHO: 71
16.872.549/0001-06
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) 215/75R17.5 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS TFD, CONFORME CI 65/2024
2.900,00
11/01/2024 EMPENHO: 70
44.073.197/0001-64
JANAINE V DE OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO ANUAL DO CENSO ESCOLAR 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E VENCIMENTO EM 29/12/2 [...]
2.500,00
11/01/2024 EMPENHO: 25
08.997.001/0001-64
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE A COMPRA DE TORTA DISCOVERY PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. CONFORME CI Nº13/24.
2.756,26
11/01/2024 EMPENHO: 24
35.629.266/0001-82
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE ENCONTRO DE MOTOCICLISTA NA CIDADE DE VERDEJANTE-PE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JANEIRO/2024: 400 METROS LINEARES DE FEC [...]
14.500,00
11/01/2024 EMPENHO: 28
015.XXX.XXX-57
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALMOÇO PARA EVENTO DOS AGRICULTORES (CAPACITAÇÃO APIÁRIO MAIS PRODUTIVO VERDEJANTE). CONF. CI Nº04/24.
550,00
11/01/2024 EMPENHO: 26
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº10/24.
960,00
11/01/2024 EMPENHO: 35
449.XXX.XXX-72
MARIA CEZAR DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE (SALGADOS)PARA ATENDER UM EVENTO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº07/24.
769,00
11/01/2024 EMPENHO: 57
49.967.066/0001-44
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA.
12.495,00

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