Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 310 - DATA: 01/03/2024
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 311 - DATA: 01/03/2024
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 01/03/2024
MARIANA DE SOUZA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRI [...]
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7.060,00 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 01/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 24 - DATA: 29/02/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE FEVER [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 25 - DATA: 29/02/2024
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERE [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 28/02/2024
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2024, CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO.
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1.340,00 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 28/02/2024
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES 2024, CONF CONSTA EM C.I Nº 470/2024. E NF ANEXA.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 28/02/2024
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
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65.000,00 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 28/02/2024
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
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44.250,00 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 28/02/2024
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024.
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2.752,61 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 28/02/2024
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS 70%/CRECHE/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024.
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376,49 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 28/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/FUNDEB 70%/SEC. EDUC. NO EXERCICIO DE 2024. COMP.. 02/2024.
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2.104,36 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 28/02/2024
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 455/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 28/02/2024
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 28/02/2024
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024.
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1.474,04 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 28/02/2024
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024.
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46.527,52 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 28/02/2024
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº481/24, E NF ANEXA.
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600,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 28/02/2024
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DO DNOCS. PAG. CONF. CI Nº480/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 185 - DATA: 28/02/2024
JOSE CARLOS DA SILVA MENDONÇA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 186 - DATA: 28/02/2024
AUDENI SANTOS DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 187 - DATA: 28/02/2024
ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 28/02/2024
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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105,00 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 28/02/2024
GRUPOQ EDUCACAO S.A.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TRIAGEM HOSPTALAR, PARA PARTICIPAÇÃO DE MARCIA LISANDRA DE SÁ LEANDRO. CONFORME A CI 206/24.
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45,44 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 28/02/2024
GRUPOQ EDUCACAO S.A.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TRIAGEM HOSPTALAR, PARA PARTICIPAÇÃO DE MARIA ALAIDE FERREIRA. CONFORME A CI 207/24.
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69,90 |
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EMPENHO: 274 - DATA: 28/02/2024
GRUPOQ EDUCACAO S.A.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TRIAGEM HOSPTALAR, PARA PARTICIPAÇÃO DE TAYOMARA CARVALHO SARAIVA. CONFORME A CI 208/24.
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69,90 |
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EMPENHO: 275 - DATA: 28/02/2024
GRUPOQ EDUCACAO S.A.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TRIAGEM HOSPTALAR, PARA PARTICIPAÇÃO DE DARA STEFANNY DE SÁ ARAÚJO. CONFORME A CI 209/24.
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69,90 |
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EMPENHO: 276 - DATA: 28/02/2024
GRUPOQ EDUCACAO S.A.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TRIAGEM HOSPTALAR, PARA PARTICIPAÇÃO DE ANDREZA LAYANNY TAVARES ALVES. CONFORME A CI 210/24.
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69,90 |
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EMPENHO: 277 - DATA: 28/02/2024
IONARA ANTONIA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES PARA OS MUNICÍPIOS DA VII GERES, NOS DIAS 19 A 21 DE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 278 - DATA: 28/02/2024
ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES PARA OS MUNICÍPIOS DA VII GERES, NOS DIAS 19 A 21 DE [...]
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150,00 |
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