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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 6564 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 1113 - DATA: 12/06/2024
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 472/2024 ANEXA.
1.412,00 4.712,00 4.712,00
EMPENHO: 1114 - DATA: 12/06/2024
MAGAZINE LUIZA S/A
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA
8.498,00 10.710,00 10.710,00
EMPENHO: 1115 - DATA: 12/06/2024
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
1.170,95 3.382,95 3.382,95
EMPENHO: 1116 - DATA: 12/06/2024
IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
6.628,08 7.628,08 7.628,08
EMPENHO: 1117 - DATA: 12/06/2024
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
890,49 9.820,73 9.820,73
EMPENHO: 1118 - DATA: 12/06/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
720,00 3.070,00 2.320,00
EMPENHO: 1477 - DATA: 12/06/2024
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONF. CONSTA EM BOLETO E OFICIO Nº 116, ANEXO.
7.015,53 14.895,46 14.895,46
EMPENHO: 44 - DATA: 12/06/2024
CDL SALGUEIRO
FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA ENTIDADE.
200,00 3.738,24 3.738,24
EMPENHO: 1094 - DATA: 11/06/2024
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE TAXA DE ART PLANILHA ORÇAMENTARIA UBS IV CONSTRUÇÃO NA RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA CONF. C.I. N°147/24 E BOLETO ANEXO.
262,55 3.744,55 3.744,55
EMPENHO: 1095 - DATA: 11/06/2024
JOSE TAVARES VITAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALMOÇO DE PARTICIPANTES NO EVENTO INTITULADO "OFICINAS SOBRE SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIA (SPG) - ALGODÃO AGROECOLÓGICO", [...]
320,00 3.532,00 3.532,00
EMPENHO: 1096 - DATA: 11/06/2024
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ARTISTA "RODRIGO LIMA" NO "FORRO PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 CONF. C.I Nº411/24.
2.527,00 10.699,94 10.699,94
EMPENHO: 1097 - DATA: 11/06/2024
VALERIA DE SOUZA ALVES
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA AO "FORRO PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024. CONFORME CI Nº410/24.
635,00 30.847,00 30.847,00
EMPENHO: 1098 - DATA: 11/06/2024
ANDREIA PIRES DUARTE
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO PERÍODO JUNINO APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº409/24.
4.640,00 41.773,62 41.773,62
EMPENHO: 1099 - DATA: 11/06/2024
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 06/2024. CO [...]
1.412,00 3.426,84 3.426,84
EMPENHO: 1100 - DATA: 11/06/2024
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 06/2024. CONF. CI Nº280/24.
2.412,00 11.773,56 11.773,56
EMPENHO: 1101 - DATA: 11/06/2024
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 06/2024. CONF. CI Nº281/24.
1.052,00 5.412,08 5.412,08
EMPENHO: 1102 - DATA: 11/06/2024
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME CI Nº 278/24.
1.665,00 9.131,48 9.131,48
EMPENHO: 1103 - DATA: 11/06/2024
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2024. CONF. C.I. N° 276/24.
1.412,00 6.212,80 6.212,80
EMPENHO: 1104 - DATA: 11/06/2024
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº412/24.
1.420,00 119.401,08 119.401,08
EMPENHO: 1105 - DATA: 11/06/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. COD. CLIENTE Nº 4012631885. COF. CI Nº464/24.
26.110,29 31.122,29 5.012,00
EMPENHO: 1106 - DATA: 11/06/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº148/24.
1.138,00 3.250,00 3.250,00
EMPENHO: 1474 - DATA: 11/06/2024
ANTENOR JOAO DA SILVA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO PROJETO SÃO JOAO NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, C.I Nº 1124/24 E NF ANEXA.
550,00 2.350,00 2.350,00
EMPENHO: 1475 - DATA: 11/06/2024
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1125/24 E NF ANEXA.
550,00 2.103,20 2.103,20
EMPENHO: 1476 - DATA: 11/06/2024
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1126/24 E NF ANEXA.
550,00 3.049,41 3.049,41
EMPENHO: 642 - DATA: 11/06/2024
SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO AR CONDICIONADOS, CONFORME CONTRATO Nº 075/2024, PROC. LICIT. 009/2024 E PREG. ELET. 002/2024.
9.960,00 118.536,00 115.830,00
EMPENHO: 643 - DATA: 11/06/2024
UNIMOVEIS INDUSTRIAS E COMÉRCIO DE MOVEIS HOSPITAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MESA, ARMÁRIO, ESTANTE, CONFORME O CONTRATO Nº 076/2024, PROC. LICIT. 009/2024 E PREG. ELET. 002/2024.
3.814,00 4.830,00 4.830,00
EMPENHO: 1063 - DATA: 10/06/2024
MARCILIO BEZERRA TAVARES
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº445/24.NF ANEXA
1.200,00 7.012,00 7.012,00
EMPENHO: 1064 - DATA: 10/06/2024
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
14.877,00 11.789,60 11.789,60
EMPENHO: 1065 - DATA: 10/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
76.960,00 52.111,77 52.111,77
EMPENHO: 1066 - DATA: 10/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
14.960,00 16.547,01 16.547,01

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