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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 6781 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 695 - DATA: 02/05/2025
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº209/25 E NF ANEXA.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 690 - DATA: 02/05/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DO CHIP NA CENTRAL TELEFONIA, INSTALAÇÃO DE DOIS RAMAIS, CORRETIVA EM DOIS RAMAIS, REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA CONF. CI Nº 206/25 NF ANEXA.
980,00 0,00 0,00
EMPENHO: 687 - DATA: 02/05/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE ABRIL/2025 CI N [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 685 - DATA: 02/05/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE , IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADO A SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº18/25.
800,00 0,00 0,00
EMPENHO: 703 - DATA: 02/05/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "IV FESTESTEJO DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA" QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 12 A 22 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°134/25 [...]
2.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 702 - DATA: 02/05/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRO DE GESSO NA SALA ONDE FUNCIONARÁ AS ATIVIDADES DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°133/25 [...]
2.235,00 0,00 0,00
EMPENHO: 701 - DATA: 02/05/2025
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE SHOW DE KATIA DE TROIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025 NAS FESTIVIDADES DO SITIO RIACHO VERDE CONF. C.I. N°135/25 E NF ANEXA.
50.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 706 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA VISITA A CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 221/25.
250,00 0,00 0,00
EMPENHO: 705 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO LUCAS RAMOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 215/25.
250,00 0,00 0,00
EMPENHO: 694 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO RENNAN MATIAS DE SA
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°64/25 E NF ANEXA.
2.680,00 0,00 0,00
EMPENHO: 689 - DATA: 02/05/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇAGEM FEITO NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°200/25 E NF ANEXA.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 688 - DATA: 02/05/2025
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DA USB LOCALIZADO NA RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA - SEDE, CONFORME CI Nº 63/25
1.169,00 0,00 0,00
EMPENHO: 693 - DATA: 02/05/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 04 DE MAIO/2025 NA COMUNIDADE DOS GROSSOS. CONFORME CI Nº57/25.
700,00 0,00 0,00
EMPENHO: 691 - DATA: 02/05/2025
59.930.633 SEBASTIAO OLIVEIRA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES 03/2024 CONF. C.I. N°56/25 E NF ANEXA.
4.400,00 0,00 0,00
EMPENHO: 686 - DATA: 02/05/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. ATIVIDADES ESTAS RELACIONADAS A FEI [...]
850,00 0,00 0,00
EMPENHO: 684 - DATA: 02/05/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF. C.I. N°50/25.
400,00 0,00 0,00
EMPENHO: 683 - DATA: 02/05/2025
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF [...]
200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 681 - DATA: 02/05/2025
TEODORO ALVES FERREIRA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF. C.I. N°53/25.
300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 692 - DATA: 02/05/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE, NO MES DE 04/2025. CONF. CI Nº20/25.
2.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 984 - DATA: 02/05/2025
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA PFX9559, DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CO [...]
4.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 983 - DATA: 02/05/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº560/25, E NF ANEX [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 985 - DATA: 02/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 26/2025-3º PED [...]
1.540,04 0,00 0,00
EMPENHO: 764 - DATA: 02/05/2025
JOSE RODRIGO DE SOUZA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE CAMAS ELÁSTICAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - DIA D. CONFORME A CI 700/25.
160,00 0,00 0,00
EMPENHO: 763 - DATA: 02/05/2025
GISELLYA DA SILVA BRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - DIA D. CONFORME A CI 701/25.
80,00 0,00 0,00
EMPENHO: 762 - DATA: 02/05/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 705/2025
110,00 0,00 0,00
EMPENHO: 761 - DATA: 02/05/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 703/2025
100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 760 - DATA: 02/05/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 702/25.
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 759 - DATA: 02/05/2025
ANDRE VIEIRA DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 704/2025.
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 758 - DATA: 02/05/2025
WILSON BARROS E SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 20800 [...]
607,68 0,00 0,00
EMPENHO: 757 - DATA: 02/05/2025
WILSON BARROS E SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2080085.
617,54 0,00 0,00

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