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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 6564 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 448 - DATA: 22/04/2024
CARUARU BUS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME JUSTIFICATIVA, PELA CI 519/24 E NOTA 582.
10.300,29 13.400,29 13.400,29
EMPENHO: 449 - DATA: 22/04/2024
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL NA PACIENTE MARIA LARISSA DA SILVA, CONFORME A CI 521/24 E NOTA 38236.
550,00 12.892,63 12.892,63
EMPENHO: 797 - DATA: 19/04/2024
CLAUDIO GOMES DA SILVA
GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES abril/2024. CONFORME CI Nº 59/24 E NF ANEXA.
1.450,00 20.938,61 16.100,21
EMPENHO: 798 - DATA: 19/04/2024
EGIDIO ANGELO FERREIRA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº195/24.
420,00 12.331,01 9.199,00
EMPENHO: 799 - DATA: 19/04/2024
MÁRCIO BATISTA COSTA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº196/24.
420,00 16.733,08 11.199,00
EMPENHO: 800 - DATA: 19/04/2024
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº1 [...]
900,00 14.777,27 11.645,26
EMPENHO: 801 - DATA: 19/04/2024
ANA MARIA RIBEIRO
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVOÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME CI Nº 319/24 E NF ANEXA.
230,00 36.036,40 30.042,00
EMPENHO: 802 - DATA: 19/04/2024
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO TANQUE DE 10MIL LITROS, MONTAGEM DA BASE DO TANQUE 10.000LITROS. MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE CANOS DE 25 E 60 MILIMETROS, LIMPEZA DA C [...]
2.632,00 12.792,88 9.692,00
EMPENHO: 803 - DATA: 19/04/2024
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF.AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 318/24
474,00 18.649,40 11.886,00
EMPENHO: 981 - DATA: 19/04/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE.
450,00 3.274,00 3.274,00
EMPENHO: 982 - DATA: 19/04/2024
GILBERTO GIL PEREIRA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM OS PROFISSIONAIS DA DIRETORIA DE ENSINO A CIDADE DE SEERA TALHADA-PE, CONF. C.I Nº 794/24 E NF ANEXA.
463,92 1.842,33 1.842,33
EMPENHO: 796 - DATA: 18/04/2024
54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n [...]
30.000,00 36.965,56 30.670,00
EMPENHO: 793 - DATA: 17/04/2024
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA D [...]
15.297,94 17.111,74 17.111,74
EMPENHO: 794 - DATA: 17/04/2024
DANIEL PEREIRA DE BRITO
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS MECANICO DO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85 CONF. C.I. N°74/24 E NF ANEXA.
1.405,02 5.554,60 2.201,18
EMPENHO: 795 - DATA: 17/04/2024
DANIEL PEREIRA DE BRITO
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº75/24 E NF ANEXA.
5.111,98 11.515,57 5.111,98
EMPENHO: 974 - DATA: 17/04/2024
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 786/24.
630,00 4.192,00 4.192,00
EMPENHO: 975 - DATA: 17/04/2024
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 787/24.
630,00 5.400,00 5.400,00
EMPENHO: 976 - DATA: 17/04/2024
MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 788/24.
630,00 8.480,00 7.030,00
EMPENHO: 977 - DATA: 17/04/2024
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 789/24.
630,00 4.380,00 4.380,00
EMPENHO: 978 - DATA: 17/04/2024
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 790/24.
630,00 6.080,00 5.430,00
EMPENHO: 979 - DATA: 17/04/2024
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 791/24.
630,00 10.710,00 10.710,00
EMPENHO: 980 - DATA: 17/04/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 792/24.
630,00 3.073,00 3.073,00
EMPENHO: 412 - DATA: 17/04/2024
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, NO PACIENTE ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA. CONFORME A CI 475/24 E NOTA 8085.
1.380,00 7.335,75 7.335,75
EMPENHO: 413 - DATA: 17/04/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
8.397,42 9.661,42 9.661,42
EMPENHO: 32 - DATA: 17/04/2024
MAGAZINE LUIZA S/A
FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA ENTIDADE.
2.309,00 121.958,26 121.958,26
EMPENHO: 33 - DATA: 17/04/2024
3IT CONSULTORIA LTDA
FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
1.050,00 36.556,02 36.467,93
EMPENHO: 792 - DATA: 16/04/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº73/24 E NF ANEXA.
2.763,00 6.586,45 6.586,45
EMPENHO: 973 - DATA: 16/04/2024
SERRA GLASS LTDA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO EM VIDRO LAQUEADO, CONF. CONSTA DESCRITO EM C.I Nº 749/24 E NF ANEXA.
1.600,00 4.290,00 4.290,00
EMPENHO: 784 - DATA: 15/04/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº194/24.
3.000,00 11.982,92 10.082,92
EMPENHO: 785 - DATA: 15/04/2024
GABRIELA SILVA LEITE
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE 3 (DIÁRIAS)PARA RECIFE PARA DESPACHAR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E GOVERNO DO ESTADO ENTRE OS DIAS 08 A 10/05/2024.
810,00 13.226,72 10.226,72

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