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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 8920 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
08/11/2024 EMPENHO: 788
17.480.342/0001-59
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLIC. DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS MUN. DE VERDEJANT [...]
30.651,68
08/11/2024 EMPENHO: 789
17.480.342/0001-59
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JO [...]
22.730,00
08/11/2024 EMPENHO: 789
17.480.342/0001-59
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JO [...]
12.379,72
08/11/2024 EMPENHO: 383
11.361.243/0001-71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CEN [...]
4.287,63
08/11/2024 EMPENHO: 1574
17.480.342/0001-59
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

REF. AO CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREI [...]
17.846,13
08/11/2024 EMPENHO: 1417
46.869.155/0001-60
PLANTVIDA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PLANTAS KALANCHOE, E 02 (DUAS) PALMEIRAS IMPERIAL TAM (M). CONFORME CI Nº368/24.
1.100,00
08/11/2024 EMPENHO: 2109
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1735/24, E NF ANEXA. COMP. 10/2024.
1.250,00
07/11/2024 EMPENHO: 628
44.587.313/0001-63
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. [...]
2.055,57
07/11/2024 EMPENHO: 1682
46.832.268/0001-90
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº245/24.
150,00
07/11/2024 EMPENHO: 1698
46.832.268/0001-90
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 CONSERTOS VULCANIZADOS DE PNEUS AGRICOLA NA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº248/24.
1.200,00
07/11/2024 EMPENHO: 900
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 0 [...]
2.500,00
07/11/2024 EMPENHO: 900
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 0 [...]
410,00
07/11/2024 EMPENHO: 900
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 0 [...]
150,00
07/11/2024 EMPENHO: 949
907.XXX.XXX-91
MARIA ELISETE DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO PSF III - LAGOA E HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, CONFORME CONTRATO [...]
1.412,00
07/11/2024 EMPENHO: 1130
102.XXX.XXX-20
MARIA EDUARDA DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFOR [...]
1.412,00
07/11/2024 EMPENHO: 1143
059.XXX.XXX-45
FABIANA XAVIER DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINI [...]
1.412,00
07/11/2024 EMPENHO: 1149
987.XXX.XXX-53
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PATICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PROC. ADM. 0029/2015, CONFORME NOTIFI [...]
270,00
07/11/2024 EMPENHO: 1188
987.XXX.XXX-53
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRE OFICINA PARA SAÚDE DIGITAL, CONFORME CI 1513/2024.
200,00
07/11/2024 EMPENHO: 1189
095.XXX.XXX-57
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRE OFICINA PARA SAÚDE DIGITAL, CONFORME CI 1514/2024.
100,00
07/11/2024 EMPENHO: 1181
705.XXX.XXX-00
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. CONFORME A CI 1506/24.
1.280,00
07/11/2024 EMPENHO: 1673
946.XXX.XXX-15
CICERO SANTOS DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE FISSURAS E VAZAMENTOS NA LAJE QUE PROTEJE AS SALAS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONFORME [...]
2.150,00
07/11/2024 EMPENHO: 1585
08.221.373/0001-02
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 150AMP, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME C.I Nº246/24.
1.050,00
07/11/2024 EMPENHO: 1725
50.140.406/0001-48
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº264/24.
420,00
07/11/2024 EMPENHO: 26
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
7.400,00
07/11/2024 EMPENHO: 26
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
1.850,00
07/11/2024 EMPENHO: 531
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
21.798,04
07/11/2024 EMPENHO: 535
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FARMÁCIA BÁSICA(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
3.600,00
07/11/2024 EMPENHO: 1219
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO SAÚDE BUCAL COMP. 10/2024.
15.000,00
07/11/2024 EMPENHO: 1220
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO COMP. 10/2024.
1.877,96
07/11/2024 EMPENHO: 797
070.XXX.XXX-62
MICHAEL SILVA ANGELIM
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME [...]
2.100,00

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