lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 907 - DATA: 29/11/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 907
Data: 29/11/2024
Valor: R$ 9.000,00
Fornecedor: JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
CNPJ do fornecedor: 11.407.343/0012-44

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 0207.020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Proj. atividade: 2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Natureza: 4.4.90.52.39 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha em favor do credor relativo ao pagamento de 01(uma) CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM - SKD e 02(dois) NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD 1 15IAU7V INTEL CORE 13 1215U 4GB SSD 256GB 15.6" WINDOW,para atender as necessidades dos serviços socioacistencial do SUAS. Conforme orientações da portaria de 973/2024 em que FNAS autoriza o uso dos recursos ate 31 de dezemdro de 2024,conforme nota fiscal anexa. ? ? ? ?C.I 867/24

 

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