lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 513 - DATA: 22/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 513
Data: 22/07/2024
Valor: R$ 24.255,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 0207.020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Proj. atividade: 2.090 - MANUTENCAO DO IGD BF
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/07/2024 2024 3.464,96
30/08/2024 2024 3.464,96
30/09/2024 2024 3.464,96
31/10/2024 2024 3.464,96
29/11/2024 2024 3.088,66
10/12/2024 2024 3.328,44
Quantidade: 6 Valor total: 20.276,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/07/2024 1 2024 3.464,96
30/08/2024 2 2024 3.464,96
30/09/2024 3 2024 3.464,96
08/11/2024 4 2024 3.464,96
10/12/2024 5 2024 3.088,66
10/12/2024 6 2024 3.328,44
Quantidade: 6 Valor total: 20.276,94

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